久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,如果增值稅及附加稅申報(bào)表里“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”有數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么寫分錄???

2023-10-30 21:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-30 21:54

您好,實(shí)繳金額寫分錄 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅等 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅等 貸:銀行

頭像
快賬用戶9192 追問 2023-10-30 22:02

老師,還有就是勾選認(rèn)證應(yīng)該怎么做分錄啊

老師,還有就是勾選認(rèn)證應(yīng)該怎么做分錄啊
頭像
齊紅老師 解答 2023-10-30 22:05

您好,勾選認(rèn)證沒有分錄,因?yàn)槲覀兊墓催x 本來就是根據(jù)賬面上入賬的進(jìn)項(xiàng)稅來勾選的

頭像
快賬用戶9192 追問 2023-10-30 22:11

不是有銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎?開始未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)嗎?好混亂

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-30 22:12

您好,您的意思咱公司進(jìn)項(xiàng)比較多,不是全部勾,只是計(jì)算需要多少勾多嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??

頭像
快賬用戶9192 追問 2023-10-30 22:20

老師,要是可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要少于銷項(xiàng)稅額呢?應(yīng)該怎么做分錄呢?

頭像
快賬用戶9192 追問 2023-10-30 22:21

還有一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期末留底稅額是不是一個(gè)意思啊?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-30 22:22

您好 1.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.不是一回事哦,期末留底稅額是我們勾選確認(rèn)過的大于銷項(xiàng)

頭像
快賬用戶9192 追問 2023-10-30 22:31

那一個(gè)月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-30 22:33

您好,也是上面這個(gè)分錄,就是結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

頭像
快賬用戶9192 追問 2023-10-30 22:45

老師,這個(gè)明白了,就是勾選認(rèn)證那里還是不懂,我把未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,如果有差額咋辦?未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,或者進(jìn)項(xiàng)稅額大于未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額又咋辦

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-30 22:48

您好,這個(gè)分錄是我們勾選了100就寫100,不會(huì)有差額呀,一個(gè)分錄轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅去抵扣 就是我們來票? 直接記? ??未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,需要抵扣時(shí)勾選后做分錄,不會(huì)出現(xiàn)您說大于小于不等的問題哦

頭像
快賬用戶9192 追問 2023-10-30 22:56

就是看這個(gè)表格,銷項(xiàng)稅額是213960.52,進(jìn)項(xiàng)稅額是200061.95,上期留底稅額是14704.7,期末留底是806.13,雖然看著銷賬稅額要比進(jìn)項(xiàng)稅額要大,但是用進(jìn)項(xiàng)稅額加上上期留底稅額去抵減的話,就不用交稅了,這個(gè)內(nèi)部調(diào)整分錄應(yīng)該怎么寫呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-30 23:00

您好,不用內(nèi)部調(diào)整啊,看??應(yīng)交稅金-未交增值稅 這個(gè)科目就是留抵或要交的增值稅

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
您好,實(shí)繳金額寫分錄 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅等 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅等 貸:銀行
2023-10-30
你好,同學(xué)。 應(yīng)退補(bǔ)稅為負(fù)數(shù),就表示之前有多交的稅。
2020-03-09
這個(gè)增值稅主表本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 34欄
2020-10-14
你好,應(yīng)納稅減征額你是不是沒有填寫?
2024-01-10
您好,是之前申請(qǐng)了增值稅留底退稅嘛?
2023-04-03
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×