你好,你期初錄入有問(wèn)題,那另一個(gè)科目是不是也不對(duì)?

老師,您好,我用的是用友T3財(cái)務(wù)軟件,2020年7月購(gòu)買(mǎi)軟件建賬,建賬時(shí)銀行存款余額為1182.86元,會(huì)計(jì)沒(méi)有錄期初數(shù),我就開(kāi)始做憑證、記賬、結(jié)賬了,現(xiàn)在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒(méi)有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數(shù),把1940.01修改成3122.87
老師你,您好我在實(shí)際工作中因?yàn)橹坝卸喔督o對(duì)方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時(shí)候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實(shí)正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問(wèn)題是我不知道該怎么調(diào)整這個(gè)分錄了,因?yàn)轭A(yù)付賬款是往來(lái)科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來(lái)表示,那我這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
石城公司近期準(zhǔn)備從浙江購(gòu)進(jìn)一批商品,業(yè)務(wù)部門(mén)楊部長(zhǎng)向財(cái)務(wù)部長(zhǎng)詢(xún)問(wèn)資金情況。財(cái)務(wù)部長(zhǎng)說(shuō)目前還不能給你一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字,因?yàn)樨?fù)責(zé)銀行往來(lái)賬目的馬會(huì)計(jì)正在與銀行對(duì)賬,稍后再給你淮確的答復(fù)。馬會(huì)計(jì)對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn),銀行存款日記賬月末余額為177600元,銀行對(duì)賬單月末余額比企業(yè)賬面余額多7250元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有下列末達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄:(1)企業(yè)已入賬,銀行尚未入賬的企業(yè)存入轉(zhuǎn)帳支票16000元;(2)企業(yè)購(gòu)材料開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票13000元,銀行尚未入賬;(3)企業(yè)將銷(xiāo)售收入存入銀行的轉(zhuǎn)聯(lián)支票1000元錯(cuò)記為100元;(4)銀行已入賬;企業(yè)未入賬的銀行代收貸款9000元;(5)銀行已入賬,企業(yè)未入賬的銀行存款利息350元。請(qǐng)問(wèn):1.根據(jù)所給資料回答企業(yè)銀行存款日記聯(lián)與對(duì)賬單不一致的原因可能有哪些?在與銀行對(duì)賬時(shí),應(yīng)該按照什么順序進(jìn)行?2.“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的重要作用是什么?
老師,公司成立不到一年,之前都沒(méi)有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒(méi)辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒(méi)有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫(xiě)的銀行存款貸方寫(xiě)的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣可以嗎,至于未清的往來(lái),只有在之后對(duì)賬過(guò)程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來(lái)了入了公戶(hù),那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話(huà)銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
老師,21年是手工賬,22年初變成電腦賬了 結(jié)果錄入期初余額的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)銀行存款有一個(gè)銀行的期初余額錄錯(cuò)誤了應(yīng)該錄15元,結(jié)果錄成了48000元,那相對(duì)應(yīng)的會(huì)是哪個(gè)科目錄錯(cuò)了呢?
咨詢(xún)下:股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)绻D(zhuǎn)讓20% 成本是按照實(shí)繳出資*20% 還是按照注冊(cè)資本*20% 還是可以自行約定。
農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以開(kāi)13%的稅率嗎
小規(guī)模公司 開(kāi)出1個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票。 含稅價(jià)132160元 開(kāi)進(jìn)成本普普63980元 請(qǐng)問(wèn)綜合稅多少, 請(qǐng)幫列一下計(jì)算明細(xì) 增值稅:1308.5 附加稅:78.5 印花稅:39.6 萬(wàn)分之3? 企業(yè)稅:3337.6 綜合稅4761.5 對(duì)嗎
小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售貨物,開(kāi)了專(zhuān)票收入金額100元,稅額1元,會(huì)計(jì)分錄怎么做,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛?
商標(biāo)權(quán)值多少錢(qián)是怎么算的
老師,月工資5943扣多少個(gè)稅
老師我是B公司,A公司是我的股東,現(xiàn)在A公司轉(zhuǎn)股,A公司借款B公司5000萬(wàn),C向B買(mǎi)股份,借款優(yōu)惠打折一半,請(qǐng)問(wèn)B公司是不是只需要調(diào)股東借款明細(xì),還是按打折處理
這個(gè)題有視頻講解嗎,實(shí)在沒(méi)看懂
老師好請(qǐng)問(wèn)出國(guó)公司是勞務(wù)派遣賬務(wù) 還是人力資源賬務(wù)?
老師好,高企收入包含哪些??說(shuō)高企/總收入大于等于60%,這個(gè)總收入包含營(yíng)業(yè)外收入嗎?


嗯,其中一個(gè)銀行期初余額是15,錄成了48000,那肯定是另外一個(gè)科目也錯(cuò)了,但是另外一個(gè)科目我不知道是誰(shuí)?應(yīng)該怎么找?
你好,那你就用上一年的核對(duì),今年的期初每個(gè)科目核對(duì)。
把所有銀行賬戶(hù)都核對(duì)一遍?
不光是銀行,所有的其他的余額都需要。
我的天啊,,這么多啊
對(duì)呀,所有的都需要核對(duì)。
意思就是,指不定哪個(gè)科目少錄了48000-15=47985?不局限于銀行之間
是的,是這個(gè)意思的。