照樣按照月份做賬就是了哈,季度申報(bào)增值稅可以按季度做賬
1.是不是所有費(fèi)用都有費(fèi)用報(bào)銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費(fèi)用報(bào)銷單的附件資料是不是都要收齊?發(fā)票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費(fèi)用報(bào)銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費(fèi)用報(bào)銷單的日期是填實(shí)際購買日期還是發(fā)票上的日期還是填寫當(dāng)天的日期? 4.老板打電話喊轉(zhuǎn)賬的日常開支,報(bào)銷人是老板還是出納?出納簽報(bào)銷人,然后公轉(zhuǎn)私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)公、公轉(zhuǎn)私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,那么日常費(fèi)用報(bào)銷單上是蓋銀行付訖還是現(xiàn)金付訖章?蓋在日常費(fèi)用報(bào)銷單的哪個(gè)位置? 麻煩老師一一對(duì)應(yīng)的幫忙解答,萬分感謝。
老師您好,咨詢一下,公司成立不久,暫時(shí)沒有業(yè)務(wù),只有一些采購、報(bào)銷、付款之類的,報(bào)銷是現(xiàn)金報(bào)銷,比較多,現(xiàn)在還有許多費(fèi)用報(bào)銷單沒入賬,這個(gè)有截止日期或者入賬期限嗎
請(qǐng)問,我做的是內(nèi)賬報(bào)表,采購向公司借支采購貨物或者其他費(fèi)用報(bào)銷,只要他交回來是9月的單據(jù),不管我報(bào)表提交給上級(jí)沒有,都要入回9月成本費(fèi)用和借支里對(duì)嗎?不能入10月借支?比如一個(gè)貨物歸屬期是9月發(fā)生的成本,已支付,但他10月才交回來報(bào)銷,那我成本照入9月,但借支可以入9月或者入10月對(duì)嗎??按會(huì)計(jì)分錄來說就 是貸:應(yīng)付賬款,或者其他應(yīng)付款,在10月就用其他應(yīng)收款沖?
老師,我想請(qǐng)教一下,酒店買了一臺(tái)機(jī)器人,預(yù)付款10000元,還有余款七千多沒用付完,機(jī)器人已經(jīng)安裝在使用了,安裝的時(shí)候花了人工費(fèi)、還有別的材料費(fèi)有三百多,是采購墊付的,現(xiàn)在采購報(bào)銷這筆三百多的費(fèi)用,我怎么做賬呀,這些費(fèi)用應(yīng)該是入固定資產(chǎn)的,但是機(jī)器人款沒付完,是做的預(yù)付,還不做固定資產(chǎn),那這筆采購報(bào)銷的三百多我用什么科目做賬,借方,我貸方是掛的采購的其他應(yīng)付款,這個(gè)報(bào)銷費(fèi)用是2月份發(fā)生的,錢是3月份付的
我公司是一般納稅人企業(yè),物業(yè)公司,屬于國企,采購維修用的物品業(yè)務(wù)量比較多,有些是要先付錢才能提貨,如果給采購員個(gè)人轉(zhuǎn)1萬的備用金長期備用付款采購,采購員把1萬存在自己的銀行卡里,采購付款時(shí)用這個(gè)備用金,付款顯示為個(gè)人,之后再憑借單位抬頭的發(fā)票等單據(jù)走報(bào)銷流程,報(bào)銷的錢也是轉(zhuǎn)給采購員個(gè)人,這樣他一直有1萬的備用金。請(qǐng)問老師,作為國有企業(yè),這樣操作合規(guī)嗎?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單入賬有期限嗎
因?yàn)榍捌跊]有收入,想著后期有收入了,再入一部分,有擔(dān)心有時(shí)間限制
是今年的發(fā)票都可以的,