你好,你是什么行業(yè)的?
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點(diǎn)? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費(fèi)的成本票給我們,內(nèi)賬分開核算?外賬讓外賬會(huì)計(jì)處理下? 3、小規(guī)模是一個(gè)季度45萬以內(nèi)不用交納稅?是月申報(bào)還是季申報(bào),如果是季申報(bào),那要上報(bào)和清卡怎么辦?
您好老師,請問一般納稅人戶開具300萬工程發(fā)票,需要交接多少稅費(fèi),所有的稅費(fèi),增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,前提是幫忙開具,是幫忙,我們聯(lián)系人家?guī)兔﹂_具300萬,不是真實(shí)業(yè)務(wù),稅費(fèi)我們負(fù)擔(dān),我們需要負(fù)擔(dān)多少?求解謝謝
老師 一般納稅人和小規(guī)模納稅人增值稅和所得稅,平均稅負(fù)是多少呀,所得稅按300以內(nèi)的優(yōu)惠5%核算,有些商家開票他們要求加點(diǎn),所以我們要核算下,加或是不加怎么劃算些
老師,我們是銷售和安裝中央空調(diào)的,采購的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點(diǎn)8%,我要怎么核算,他加的這點(diǎn)對于我們來說開劃算還是不開劃算,請?jiān)敿?xì)列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說明,謝謝啦!
老師,我們是銷售和安裝中央空調(diào)的,采購的有些商品要求商家開票,但是商家要加稅點(diǎn)8%,我要怎么核算,他加的這點(diǎn)對于我們來說開劃算還是不開劃算,請?jiān)敿?xì)列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說明,謝謝啦!麻煩盡量說明核算詳細(xì)過程
申報(bào)時(shí)系統(tǒng)中有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后來才知道是供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,說后面重新開始,我賬里該如何做分錄
水費(fèi)只有房東給的收據(jù),這種能稅前扣除嗎?需要怎么做才能稅前扣除
餐飲服務(wù)需要繳納印花稅嗎
老師,公司由小規(guī)模變更成一般納稅人后,是不是小規(guī)模期間未開的票后面開票也只能按一般納稅人來開了
老師,企業(yè)籌建期,雇傭了20來個(gè)臨時(shí)工,有13萬多工資,如果發(fā)工資直接發(fā)一個(gè)人頭上,這個(gè)人需要給公司開什么發(fā)票,他需要交多少稅,然后與公司簽訂什么樣的合同
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是按什么報(bào)稅
你好老師我問一下,我建筑行業(yè)我在外地施工在外地稅務(wù)局工人申報(bào)了個(gè)人所得稅,那我在本地申報(bào)所得稅的時(shí)候人數(shù)填寫的話我還要包括外地已經(jīng)申報(bào)過的那幾個(gè)工人嗎
現(xiàn)在需要之前關(guān)于注冊資本金出資的股東會(huì)決議是在工商窗口調(diào)取還是現(xiàn)在自行寫一個(gè)
老師,您好,我就接了一家賬,賬上有壞賬準(zhǔn)備,這種咋處理呢?
企業(yè)對使用壽命不確定的無形資產(chǎn) 也要攤銷嗎 一般采用哪種攤銷方法
商貿(mào)行業(yè),中央空調(diào)銷售和安裝
你好,商貿(mào)的所得稅稅負(fù)1%左右的 你可以計(jì)算下你實(shí)際業(yè)務(wù)的利潤 然后繳納的所得稅 計(jì)算下的
不是要交5%么,這個(gè)沒明白,還有增值稅,那不是13么,像這么算下來的話那如果對方不給我開票是不是要對方如果在18%以下都要票才行的呀
不是我得問的稅負(fù)嗎? 稅率是5%
這不像老師您回復(fù)問題風(fēng)格了哦,你注意看我后半句,意思是要求商家開票,他們要加稅點(diǎn),我要怎么核算加還不加我們劃算些
你好你可以計(jì)算下你實(shí)際業(yè)務(wù)的利潤 然后繳納的所得稅 不可能收人家五個(gè)點(diǎn)吧 你們有抵扣的呀 你沒有抵扣的所得稅按收入*5%
沒明白,他如果不開票那么我的增值稅是不是也抵扣不了,
現(xiàn)在是別人沒有開票給我們
沒有給你開發(fā)票,你開了多少,按照多少來交 增值稅13%,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅萬分之三,小型微利減半 所得稅5%。那加起來就是18.5%
沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,有沒有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票來算,如果有的話,你根據(jù)抵扣之后的。
沒有給你開發(fā)票,你開了多少,按照多少來交 增值稅13%,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅萬分之三,小型微利減半 所得稅5%。那加起來就是18.5%,這個(gè)怎么算的呢
13%加5%,再加上13%*12%/2加萬分之三/2 按高的算的
再加上13%*12%/2這個(gè)是小規(guī)模減半征收么
小型微利企業(yè)減半 不光只有小規(guī)模有這個(gè)政策
13%*12%/2 +3/10000不是等于8.1%么
我不是告訴你了 按高的 你要算的這么準(zhǔn)確的話可以
我的意思是你的是不是算低,是不是應(yīng)該這樣子算的13%+5%+8.1%
是的 是這么做的 印花稅減半 0.00795
我的意思是你的是不是算低,是不是應(yīng)該這樣子算的13%+5%+8.1%,這樣子不是得26%了?我這算的是不是不對的,
你好,8.1%,你怎么算出來的?