不要開,你開了發(fā)票和你賬上的就不一樣了。
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個(gè)問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師們,我們公司內(nèi)部報(bào)銷,就是所有開支費(fèi)用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導(dǎo)要求寫報(bào)銷單,先由會(huì)計(jì)審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財(cái)務(wù)室出納簽字(若是付款會(huì)蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個(gè)審批程序上存在一個(gè)問題是,總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對這個(gè)先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論,總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性了,不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,懂事長也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣,因?yàn)槲覀兊礁犊顣r(shí)還要寫付款申請單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個(gè)掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室入賬,我的意見是掛賬時(shí)先讓會(huì)計(jì)審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會(huì)計(jì)掛賬,報(bào)銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著(這個(gè)地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底,等待付款時(shí)寫付款申請單(上面也由會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實(shí)性)及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,但是我們另一個(gè)只是審核我賬的會(huì)計(jì)主管認(rèn)為掛賬的報(bào)銷單上領(lǐng)導(dǎo)
老師,我最近應(yīng)聘一家建筑業(yè)干內(nèi)賬,有點(diǎn)迷茫,干的有點(diǎn)想辭職,也不知是不熟練,還是能力有問題,我咋感覺那累。想請教有經(jīng)驗(yàn)的老師,給點(diǎn)建議。 我們公司有資質(zhì),就是去招標(biāo)工程,中了后,分包給別人,然后一切走公司的公戶做賬,都是虛開的票,就是不是實(shí)際發(fā)生的成本。我們每天就是負(fù)責(zé)給承包商算應(yīng)給我們多少錢,然后等流水賬,收入支出啥的,月底做個(gè)簡單的報(bào)表。但是我咋感覺平時(shí)的事那么多。找工程合同,復(fù)印,開工程款票??|進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)發(fā)票,跟對應(yīng)的材料商合同。那點(diǎn)合同,我都發(fā)愁,還得掃描,存檔。別的行業(yè)的會(huì)計(jì)也都這么忙?還得登記進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)票
老師請問一下就是之前庫存商品都是暫估入庫然后月末把暫估的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的稅前 這樣算下來還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算,企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來才2.5%,那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅,賬面上需要做分錄嘛?還是直接申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接在表上調(diào)增呢?
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個(gè)月進(jìn)多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實(shí)際銷售去結(jié)轉(zhuǎn)成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,就是我銷售的車庫存負(fù)數(shù)了,但是車架號確認(rèn)是這個(gè),假如說以前開出去車型號錯(cuò)了 ,這樣是不是就會(huì)導(dǎo)致我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的型號沒結(jié)轉(zhuǎn),然后不還結(jié)轉(zhuǎn)的型號車少了的情況?那怎么做???因?yàn)檐嚤容^多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
員工報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi),發(fā)票抬頭開的個(gè)人,可以在企業(yè)報(bào)銷嗎,入什么費(fèi)用,只有一張發(fā)票可以嗎
你好,老師,請問實(shí)收資本1000萬,機(jī)器設(shè)備投資的,資本公積200萬,未分配利潤負(fù)100萬,應(yīng)交多少個(gè)稅和印花稅
請問外貿(mào)公司出口,供應(yīng)商那直接發(fā)貨,運(yùn)費(fèi)由我司承擔(dān),報(bào)關(guān)承交方式適合哪種?
老師這道題為啥前面用200-20/(1-9%)?9% 后面直接用20?9%
老師 給員工的工資 4000 交社保的話 需要給員工扣除個(gè)人繳納部分 單位承擔(dān)單位部分 要是員工不要社保 把社保加在工資里面 應(yīng)該給員工多少工資(個(gè)人承擔(dān)450 公司承擔(dān)1100)
合并報(bào)表的題目容不容易做?
老師講課上的報(bào)稅實(shí)操系統(tǒng)在哪里?
開票20萬9%的稅,稅金是16573.76yuan
一般納稅人水果免稅嗎
老師好!問下企業(yè)所得稅年報(bào)A105080表的第六列享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊是填一個(gè)月的折舊額還是當(dāng)年的折舊啊?
在23號之后,最好不要再發(fā)生業(yè)務(wù)了,如果想要再發(fā)生業(yè)務(wù)的話,你不要23號結(jié)賬。你在23號之后發(fā)生的業(yè)務(wù),你再不做進(jìn)去的話,你的報(bào)表出來的不準(zhǔn)確。
有沒有具體的政策依據(jù),?業(yè)務(wù)員非要開票怎么弄呀
沒有政策依據(jù)啊,政策依據(jù)就是一到31號的業(yè)務(wù),當(dāng)月做當(dāng)月的,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
在23號結(jié)賬,這個(gè)本來就不符合規(guī)定,人家s自然月是一到31號。
是的,我們雖然23結(jié)賬了,但是我們收入成本符合確認(rèn)條件的都預(yù)估了的
你好,那你的意思是24號開的發(fā)票,你做到了23號里面了嗎?
不是,我們現(xiàn)在結(jié)賬了沒開發(fā)票
你好,按照你上面的意思,你在23號之前做了收入,你在24號開了發(fā)票,這種沒有問題,如如果不是就不行。