你好 為了計(jì)算利潤(rùn),我們需要首先計(jì)算不含稅銷售額、采購(gòu)額、銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,然后利用這些數(shù)據(jù)計(jì)算利潤(rùn)。 假設(shè)銷項(xiàng)額為 S(含稅),采購(gòu)額為 C(含普通發(fā)票金額和不含稅金額),其他成本為 O。 不含稅銷售額(銷項(xiàng)稅額)= S / (1%2B稅率) 不含稅采購(gòu)額(進(jìn)項(xiàng)稅額)= (C - 普通發(fā)票金額) × 稅率 利潤(rùn) = 不含稅銷售額 - 不含稅采購(gòu)額 - 其他成本 用數(shù)學(xué)公式,我們可以表示為: 1.銷項(xiàng)稅額 = S / (1 %2B 0.13) 2.進(jìn)項(xiàng)稅額 = (C - 60) × 0.13 3.利潤(rùn) = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - O 現(xiàn)在我們使用這個(gè)模型來進(jìn)行計(jì)算。 銷項(xiàng)稅額為:168.05元 進(jìn)項(xiàng)稅額為:12.22元 利潤(rùn)為:147.53元
xx生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅率13%,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額800000元.(2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額282500元 (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)職工福利,成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格. (4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票注明支付的貨款600000元進(jìn)項(xiàng)稅額78000元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅1800元 (5)支付廣告服務(wù)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額50000元增值稅為3000元 (6)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的采購(gòu)成本為80000元(購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣) 要求:(1)計(jì)算銷售甲產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. (2)計(jì)算銷售乙產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額. (4)計(jì)算外購(gòu)貨物、接收服務(wù)應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.(5)計(jì)算非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額. (6)計(jì)算該企業(yè)5月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅.
銷項(xiàng)3萬(wàn)元含稅的發(fā)票,如按13%的稅率計(jì)算,銷項(xiàng)稅額是:30000÷(1+13%)×13%=3451.32,稅負(fù)率2個(gè)點(diǎn),那我進(jìn)項(xiàng)需要購(gòu)進(jìn)多少?進(jìn)項(xiàng)全是普通發(fā)票不能認(rèn)證的。怎么套公式?麻煩老師詳細(xì)列舉,謝謝?。?!
某大型超市為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,采用售價(jià)金額核算法對(duì)其商品進(jìn)行核算。某年9月初甲類商品的進(jìn)價(jià)成本為1000000元,含稅售價(jià)總額為1276000元;本月購(gòu)進(jìn)該類商品成本為750000元,含稅售價(jià)總額為1044000元;本月銷售該類商品含稅收入為1740000元,款項(xiàng)均已通過銀行結(jié)算。[要求]計(jì)算超市期末庫(kù)存商品的實(shí)際成本和本期銷售成本;
某大型超市為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,采用售價(jià)金額核算法對(duì)其商品進(jìn)行核算。某年9月初甲類商品的進(jìn)價(jià)成本為1000000元,含稅售價(jià)總額為1276000元;本月購(gòu)進(jìn)該類商品成本為750000元,含稅售價(jià)總額為1044000元;本月銷售該類商品含稅收入為1740000元,款項(xiàng)均已通過銀行結(jié)算。[要求]計(jì)算超市期末庫(kù)存商品的實(shí)際成本和本期銷售成本;
某大型超市為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,采用售價(jià)金額核算法對(duì)其商品進(jìn)行核算。某年9月初甲類商品的進(jìn)價(jià)成本為1000000元,含稅售價(jià)總額為1276000元;本月購(gòu)進(jìn)該類商品成本為750000元,含稅售價(jià)總額為1044000元;本月銷售該類商品含稅收入為1740000元,款項(xiàng)均已通過銀行結(jié)算。[要求]計(jì)算超市期末庫(kù)存商品的實(shí)際成本和本期銷售成本;
老師,開具監(jiān)理費(fèi)發(fā)票可以只備注項(xiàng)目名稱么
億企贏做銷售收入分錄的時(shí)候怎么設(shè)置自動(dòng)匹配那些貨物進(jìn)去
此軟件適合個(gè)人代理記賬用嗎
老師:請(qǐng)問公司想買一臺(tái)車,是放個(gè)人名下好些還是放公司名下好些
老師,請(qǐng)問一下說是開一個(gè)不含稅10萬(wàn)的發(fā)票應(yīng)該怎么開?
老師,圖片是我司8月份增值稅科目余額表,本期申報(bào)增值稅不用交稅。我不明白的是為什么金蝶系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)1216.12元的增值稅,這1216.12元代表應(yīng)交未交的增值稅嗎?
人員有一人工資走這發(fā)的,現(xiàn)在說讓沖減這人之前工資,沖完掛其他應(yīng)收款,沖減的話計(jì)提工資和實(shí)際發(fā)放工資都要紅沖嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠
老師,我們不在注冊(cè)地址辦公,專管員如果問,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)樸老師解答下 請(qǐng)教幾個(gè)問題 1.應(yīng)收和應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎樣的 麻煩寫下 2.預(yù)收和預(yù)付可以對(duì)沖是吧 分錄是怎么寫呢 3其他應(yīng)收和其他應(yīng)付可以對(duì)沖是吧 分錄咋樣寫的
老師,我有154的成本呀,利潤(rùn)怎么可能這么高?
? 你不是給我增值稅的數(shù)據(jù)嗎,不是成本的數(shù)據(jù)啊
這個(gè)數(shù)據(jù)
這個(gè)計(jì)算有什么問題嘛?
可以把不含稅的金額和增值稅都給我一下嗎
銷售189.9含稅,材料154.676(60普通發(fā)票,其他為專票)其他費(fèi)用8.3
這個(gè)不就是跟前面一樣的嗎,你把問題稍微修改一下而已的