你好!你這個(gè)是借方還是貸方余額
公司要注銷,其他應(yīng)付款有數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師,公司要注銷,但應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款還有其他應(yīng)付款,都在上面掛著賬,注銷時(shí),還用調(diào)賬嗎?
公司想要注銷,其他應(yīng)付款賬上還有90多萬。稅務(wù)老師喊調(diào)平,求助一下該怎么調(diào)平
你好,問下公司注銷其他應(yīng)付款有1萬多這個(gè)該怎么調(diào)賬?
你好老師,公司要注銷,賬上還有其他應(yīng)付款,我這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
報(bào)表是其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
你好!是借方負(fù)數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)?
其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)
你好!借其他應(yīng)收款 貸營業(yè)外收入
這個(gè)不要什么單據(jù)吧
你好!你如果只是為了注銷,不用什么單據(jù)
未分配利潤還有數(shù)據(jù),是只能分紅嗎
你好!是的。如果是正數(shù)就分紅