你好,你們單位承擔(dān)借營業(yè)外支出,貸銀行存款2000,匯算清繳納稅調(diào)增, 然后房屋租金的,借預(yù)付賬款在銀行放款,按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款。

老師,現(xiàn)在公司向個(gè)人租的房子,對方年租金10萬去稅務(wù)局代開發(fā)票給我們,稅費(fèi)都是我們承擔(dān),那么這個(gè)稅費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請問, 1,我稅前金額10萬,但是對方開票后含13個(gè)點(diǎn)稅,只開了10萬的票給我,這樣算起來我這邊虧了嗎? 2,因?yàn)閷Ψ铰銉r(jià)10萬,根據(jù)協(xié)商,我們要退9個(gè)點(diǎn)的稅額給他,也就是9千。但是考慮到他只開了10萬的票給我,所以我認(rèn)為我們應(yīng)該只退10/1.13*0.09的稅額給他,而不是9千的稅額。 請問老師我的邏輯是否正確?謝謝
老師,請問我們租房租金10萬,對方去開票產(chǎn)生的稅費(fèi)2千,也由我們承擔(dān),但是只開了10萬的發(fā)票給我們,這個(gè)賬務(wù)處理啷個(gè)做耶,主要是稅費(fèi)那兩千
請問下老師:我們公司一般納說人,2023年11月份我們租辦公室租期一年,租金10萬,對方把發(fā)票開給我們了,我們也已經(jīng)付款了。我們在2024年3月進(jìn)項(xiàng)稅也抵扣了,現(xiàn)在租期中止了,需要對方退房租費(fèi)2萬,我們已經(jīng)開了紅沖2萬,對方也確認(rèn)了,現(xiàn)在這個(gè)退回的租金里面的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,請問這個(gè)怎么做分錄?
老師,您好,我們租的房租開已開票,但是房東的租房的稅務(wù)有我們承擔(dān),稅費(fèi)的發(fā)票是對方名稱(個(gè)人的房子)。但是我們接到房東(個(gè)人)通知直接打給街道了,現(xiàn)在預(yù)付賬款稅費(fèi)掛到街道上了。這個(gè)我們要怎么處理?
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬τ谥袊箨懙年P(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢

