你好,你們單位承擔(dān)借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款2000,匯算清繳納稅調(diào)增, 然后房屋租金的,借預(yù)付賬款在銀行放款,按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款。
老師,現(xiàn)在公司向個(gè)人租的房子,對(duì)方年租金10萬(wàn)去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給我們,稅費(fèi)都是我們承擔(dān),那么這個(gè)稅費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問(wèn), 1,我稅前金額10萬(wàn),但是對(duì)方開(kāi)票后含13個(gè)點(diǎn)稅,只開(kāi)了10萬(wàn)的票給我,這樣算起來(lái)我這邊虧了嗎? 2,因?yàn)閷?duì)方裸價(jià)10萬(wàn),根據(jù)協(xié)商,我們要退9個(gè)點(diǎn)的稅額給他,也就是9千。但是考慮到他只開(kāi)了10萬(wàn)的票給我,所以我認(rèn)為我們應(yīng)該只退10/1.13*0.09的稅額給他,而不是9千的稅額。 請(qǐng)問(wèn)老師我的邏輯是否正確?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我們租房租金10萬(wàn),對(duì)方去開(kāi)票產(chǎn)生的稅費(fèi)2千,也由我們承擔(dān),但是只開(kāi)了10萬(wàn)的發(fā)票給我們,這個(gè)賬務(wù)處理啷個(gè)做耶,主要是稅費(fèi)那兩千
請(qǐng)問(wèn)下老師:我們公司一般納說(shuō)人,2023年11月份我們租辦公室租期一年,租金10萬(wàn),對(duì)方把發(fā)票開(kāi)給我們了,我們也已經(jīng)付款了。我們?cè)?024年3月進(jìn)項(xiàng)稅也抵扣了,現(xiàn)在租期中止了,需要對(duì)方退房租費(fèi)2萬(wàn),我們已經(jīng)開(kāi)了紅沖2萬(wàn),對(duì)方也確認(rèn)了,現(xiàn)在這個(gè)退回的租金里面的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做分錄?
老師,您好,我們租的房租開(kāi)已開(kāi)票,但是房東的租房的稅務(wù)有我們承擔(dān),稅費(fèi)的發(fā)票是對(duì)方名稱(個(gè)人的房子)。但是我們接到房東(個(gè)人)通知直接打給街道了,現(xiàn)在預(yù)付賬款稅費(fèi)掛到街道上了。這個(gè)我們要怎么處理?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請(qǐng)撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開(kāi)發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜?jiàn)大客戶,用公費(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請(qǐng)問(wèn)問(wèn)題問(wèn)的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對(duì)
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺(tái),贈(zèng)送一套自己購(gòu)買的套刀,如何會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問(wèn)老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會(huì)計(jì)分錄
第二問(wèn) 填權(quán) 是與開(kāi)盤(pán)價(jià)進(jìn)行比較嗎 這個(gè)是固定的嗎
可以再解釋一下b和c嗎
老師 b 為什么錯(cuò) 30日內(nèi)召開(kāi)成立大會(huì)說(shuō)的是什么人發(fā)起呢