你好,先把上面那個分路紅沖,然后再做一筆上面分路就行了。
確認未開票收入時做的賬是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入—未開票收入 應交稅費—銷項稅額 請問后面又開了一部分發(fā)票沖未開票收入怎么做賬
老師,小規(guī)模上月做未開票收入,借:銀行存款 貸主營業(yè)務收入 這個月又開了票,應該怎么做賬
物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎?借應收賬款貸主營業(yè)務收入 —未開票收入 應交稅費 ,做未開票收入報稅,然后等業(yè)主來交款時借銀行存款貸應收賬款,如果有開發(fā)票的先沖紅未開票收入再記發(fā)票收入,這個流程對嗎?大神指教一下
老師,無票收入是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入-未開票 后期開發(fā)票了 借:主營業(yè)務收入-未開票 貸:主營業(yè)務收入-已開票 應交稅費-銷項稅,是這樣嗎?
之前沒有開票做未開票收入做賬借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費銷項稅,這個月開票出來了,怎么做賬?
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個問題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報關忘記在8月份開了,再9月份開還能在9月份申報退稅
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應該給總包3%管理費算對應稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結算款是130.79,對應稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結算款少,就跟我舉例子假如結算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
上個月收到錢了,交過稅了,為什么要紅沖呀?又不是做錯了要紅沖,而且這個月也沒收到錢
因為不紅沖做兩個收入,咱不多交稅嗎?