同學(xué),請稍等,這個題我看下怎么給你解釋
你好,老師,我在學(xué)固定資產(chǎn)分期付款這個知識點(diǎn),有個迷糊一直解不開,就是分錄上,例如:借:固定資產(chǎn),借:未確認(rèn)融資費(fèi)用,貸:長期應(yīng)付款。分錄中,這個長期應(yīng)付款,金額是本加息,是你買這項(xiàng)固定資產(chǎn)一共付的錢,題目出題一般都是個整數(shù),那這個是長期應(yīng)付款的賬面價值嗎,如果是的話,為什么我在做題的時候,計(jì)算的長期應(yīng)付款賬面價值固定資產(chǎn)的現(xiàn)值-未確認(rèn)融資費(fèi)用呢,我發(fā)現(xiàn)這里好多概念我都不懂
2019年12月,長江公司發(fā)生以下資金籌集業(yè)務(wù)(暫不(1)1日,接受振興公司投入貨幣資金50000元,存(2)1日,收到新光公司投入全新機(jī)器一臺,價值80(3)3日,收到興華公司投入的產(chǎn)品配方一項(xiàng),價值(4)8日,向銀行借入長期借款1000000元,期限結(jié)算,年末支付。(5)12日,向銀行借入短期借款200000元,月利率59要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計(jì)分錄??紤]增值稅):入銀行。000元,機(jī)器交付使用。100000元。3年,年利率為9%,利息按年%,期限6個月,按季結(jié)算利息。!?。≌垎栠@題怎么做?。?!求求了
老師,看第二筆分錄也就是最下面的那個,為什么要借長期借款——美元而不是放在貸方,他不是說匯兌差額應(yīng)當(dāng)予以資本化,計(jì)入成本里面嗎?在建工程也應(yīng)該放在借方才對,因?yàn)槌杀驹黾恿寺?,怎么感覺這筆分錄的借貸方向反過來了?
老師,請教一個工作上碰到的問題,業(yè)務(wù)描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,車輛為總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計(jì)406080, 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057(B公司提供的購入車款+購置稅)是不是和上面的406080相比,用406080? 未確認(rèn)融資費(fèi)用 2者之差 貸:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款(最低租賃付款額) 518820 2、支付第一筆保證金時: 3、借:長期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運(yùn)融資租賃費(fèi)專用發(fā)票時:計(jì)提融資租賃資產(chǎn)的折舊(安租期24期算): 借:管理費(fèi)用-融資租入固定資產(chǎn)折舊 15520(發(fā)票金額,貸:累計(jì)折舊,但是我們按入賬固定資產(chǎn)算出的折舊是406080*0.95/24-16074,這2者之間的差額怎么處理
這個里面的貨幣資金說貸款金額超出融資需求的部分,計(jì)入貨幣資金,這個里面怎么是倒擠的呀,如果不是倒計(jì),應(yīng)該要怎么算?還有這個2017年新增財務(wù)費(fèi)用,按新增長期借款期初借入計(jì)算,這個新增的長期借款不是期末的嗎?不是2017年才會借入的嗎?為什么說是期初呢?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
?同學(xué),這個地方你可以這樣理解,如果是期末借入這個跟咱們?nèi)粘9芾硎遣幌喾模蹅兯阗Y金的余缺是算這一年當(dāng)中的事項(xiàng)的資金余缺,如果我們期末才借入,借入的資金是沒辦法供本年使用的