學員朋友您好,對方如果接受,可以不作廢的
合伙企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營b表已經(jīng)零申報完成,但被我誤操作作廢了(在自然人稅務(wù)局網(wǎng)頁端作廢的),想重新申報,但收入總額填0填不進去,必須填一個大于0的數(shù)字,這里是不支持零申報么? 如果申報不了我該怎么辦,找會計作廢原紀錄重新申報嗎?謝謝
您好,我公司是一般納稅人,上期進項發(fā)票作廢了,銷項發(fā)票已開,導(dǎo)致我公司增值稅和附加稅欠繳,本期作廢的進項發(fā)票已重開,我公司已認證完畢,已做抵欠增值稅申報,上期欠繳附加稅怎么處理?如果必須繳納的話,是不是屬于多繳了,能申請退稅嗎?
銷售方上月開票有誤,錯開一張票,但購買方還未認證,本月填開紅字表紅沖了又重開,購買方報表不需要調(diào)整吧?增值稅自動以正減負金額計算?其他正常填列嗎?購買方如果未認證直接不認證該張作廢票就行?如果已經(jīng)認證必須購買方填紅字信息表再進項轉(zhuǎn)出?
你好,我單位2022.11月份開了一張6萬元免稅發(fā)票,實際上是把稅率寫錯了,客戶也沒來拿,到了2023.1月又重新開了一張1%稅率的發(fā)票,但是2022年那張忘了沖紅或是作廢了,現(xiàn)在如果沖紅還必須去稅務(wù)局嗎,需要改2年的申報表嗎
跨年已經(jīng)認證的專票,但是稅收編碼錯了必須要作廢嗎? 如果作廢的話必須要修改報表嗎?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費里還是應(yīng)該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務(wù)做賬,2025年開始請財務(wù)做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?