根據(jù)您提供的信息,您和您要轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東需要按照各自所持股份的價值來繳納印花稅。具體來說,您需要按照60萬的價值來繳納印花稅,而對方股東也需要按照60萬的價值來繳納印花稅。 至于分紅稅的問題,通常是在公司盈利的情況下,股東按照各自所占的份額來分享公司的利潤,并需要按照相關(guān)規(guī)定繳納分紅稅。但是,在您的情況下,由于您要轉(zhuǎn)讓股權(quán),您所占的份額將不再與公司的利潤有關(guān),因此不需要按照公司的盈利來繳納分紅稅。
老師 我們公司賬上資金好有10萬公司現(xiàn)在虧損2萬,現(xiàn)在要把公司轉(zhuǎn)讓給另外股東,采取分紅之后零轉(zhuǎn)讓費轉(zhuǎn)給另外股東,這種情況股東分紅計算的印花稅按照10萬的20%還是按照 10萬資金建去虧損額2萬后的8萬繳納個稅呢?
是這樣的,我們公司實收資本是600萬,是兩個股東,一個股東的話是100萬,然后現(xiàn)在是其中一個股東要轉(zhuǎn)讓給另外一個人,現(xiàn)在這100萬的話,要交印花稅,我這個我知道了,但是這個個稅的話是,是按照未分配利潤交個稅,還是按照股權(quán)協(xié)議里面,多少錢轉(zhuǎn)的,如果要是比如說是100萬,我要是平價轉(zhuǎn),就100萬轉(zhuǎn)給他,還要交個稅嗎?如果我是120萬,轉(zhuǎn)讓給另外一個人,這多出來,這20萬要交個稅嗎?
李老師您好,我咨詢一下,就是有限公司目前盈利是26萬,但是去年有分紅過一次16萬交了三萬多的股息分紅稅,現(xiàn)在百分百股轉(zhuǎn)給別人,繳納個人所得稅按照哪個基數(shù)繳納?
我們公司原來股東是法人股東,注冊資本300萬,實繳注冊資本5000 現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人按照實收資本5000元轉(zhuǎn)讓給自然人 我要交納財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓印花稅是不是按照5000元繳納?到稅務(wù)局讓按照注冊資本300萬繳納?實際正常應(yīng)該按照那個金額繳納?實收資本5000轉(zhuǎn)讓價5000,凈資產(chǎn)這是5000 這樣是不是平價轉(zhuǎn)讓? 為什么稅務(wù)說按照注冊資本300萬的股權(quán),5000轉(zhuǎn)讓太低了,說必須按照300萬以上才行?但300只是注冊資金啊實繳就是5000
老師你好,現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的印花稅的話是按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的金額來算還是按照認(rèn)繳出資額來算,比如說我認(rèn)繳出資額是500萬,我轉(zhuǎn)給別人,實際上沒有給對方費用,那我可以零元轉(zhuǎn)讓嗎?還是說一定要寫金額或者說是平價轉(zhuǎn)讓,有的人說,比如說我是認(rèn)繳出資額是¥500萬的我以1元或者是1萬價格轉(zhuǎn)讓給對方,那我就是要交個人所得稅20%嗎,我交的這個印花稅是按照轉(zhuǎn)讓的金額,還是按照認(rèn)繳的金額來交印花稅
老師好,我這邊記賬因為半截開始的,我現(xiàn)在期初數(shù)字只需要錄入銀行存款,和老板墊付的借款即可,可是只錄入了銀行存款就出現(xiàn)了算式不平衡,這個該怎么處理,謝謝老師
老師,算年金成本,就只要把付現(xiàn)成本折現(xiàn),不用算每年的營業(yè)現(xiàn)金凈流量嗎?
評價 專勝客 專長領(lǐng)域 這里并沒有與專家達(dá)成一致意見為什么是恰當(dāng)?shù)?/p>
老師,成品油開的進項發(fā)票都要做入庫勾選嗎
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
某人向銀行借入一筆款項,年利率為10%,分8次還清,從2020年開始,每年5月1日償還本息4000元,則償還的本息在2020年5月1日的現(xiàn)值是()元。已知:(P/A,10%,8)=5.334 9。 ? ?這道題應(yīng)該是普通年金吧 答案里說是預(yù)付年金
老師,在金融資產(chǎn)章節(jié),什么時候用****-應(yīng)計利息,什么時候用應(yīng)收利息?
固定資產(chǎn)棄置費用,預(yù)計負(fù)債發(fā)生變化沖固定資產(chǎn)和預(yù)計負(fù)債,固定資產(chǎn)不夠沖,沖減損益,損益和計提折舊的部門相關(guān)嘛!以前計提的是什么就是什么嘛
老師比如,甲公司從乙公司購貨鴨蛋3160枚5214元,然后退菜醬1件4瓶裝的45元,然后5214一45元=5169元,然后這兩項乙開票鴨蛋3000枚4950元,鴨蛋132枚219元,4950+219=5169元可以這樣開票嗎?
發(fā)現(xiàn)兩年前增值稅發(fā)票開錯了 稅率已經(jīng)變了 現(xiàn)在紅沖 還能按以前稅率重新開具嗎
但是財報是盈利的呀,稅局那邊還沒有去轉(zhuǎn)股權(quán),財報盈利的,我去變更,印花稅這個我能理解,盈利不上稅,就能轉(zhuǎn)股權(quán)嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的