你好,他把這個(gè)出口退稅勾選在電子稅務(wù)局退回就可以的,這個(gè)發(fā)票退給你們,你們自己開紅字信息表,開紅字發(fā)票。
老師,我們公司跟A公司合作,A公司買我們的鋁片,A公司拿了貨了我們收了錢了,現(xiàn)在我們出了票,現(xiàn)在它不想要開給A發(fā)票,換成給B公司開票,怎么對(duì)公退錢給錢和開票
老師,我公司給貨A公司了,A公司也付款了,現(xiàn)在想要開票給B公司,其實(shí)B公司也是A的,我們可不可以B公司把貨款我們,我們?cè)偻隋X給A,,然后給B開發(fā)票,相當(dāng)于取消跟A的合作,跟B合作
關(guān)于我們賣給A公司的,A公司出口又退貨了, 他們把貨退給我們了, 我們貨款退給A后,然后怎么處理? A公司已經(jīng)勾選了出口退稅,我們開不了負(fù)數(shù)發(fā)票
我們賣給A公司的,A公司出口又退貨了, 他們把貨退給我們了, 我們貨款退給A后,然后怎么處理? A公司已經(jīng)勾選了出口退稅,我們開不了負(fù)數(shù)發(fā)票
我們公司賣貨給A客戶,a客戶出口了又發(fā)生了退貨, a客戶讓我們幫忙以我們公司的名義進(jìn)口回來,我們只支付海關(guān)代理費(fèi)進(jìn)口關(guān)稅增值稅,無需支付貨款,這些費(fèi)用我們和A公司均攤,想不通為什么a公司讓我們以我們公司名義進(jìn)口回來?
為什么答案c產(chǎn)品沒有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來承擔(dān)嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
出口退稅勾選在電子稅務(wù)局退回就可以的, 這個(gè)是什么意思? 還有能退回的這個(gè)操作嗎? 他們已經(jīng)退了出口稅款
如果他們已經(jīng)退稅了,沒法開紅字信息表。 那批貨總含稅價(jià)是9萬,稅率13%我們需要收多少稅額才不虧?
就是他已經(jīng)退稅勾選了,把這個(gè)退稅勾選退回來,不要選擇退稅勾選,相當(dāng)于是這個(gè)發(fā)票沒有勾選過的意思。
意思是可以撤銷退稅勾選嗎?
是的,是這個(gè)意思啊
他們已經(jīng)退稅了的話,我們收取多少才不虧?那批貨總含稅價(jià)是9萬,稅率13%
你也就是你不準(zhǔn)備把這個(gè)發(fā)票紅沖了嗎?你交了多少稅款,收他多少。
我們肯定想紅沖,這筆業(yè)務(wù)是去年發(fā)生的,但是他們可能已經(jīng)操作退稅了。 繳稅款包括增值稅附加稅所得稅,這個(gè)怎么算?
你進(jìn)項(xiàng)是多少?銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),這個(gè)是增值稅,增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅萬分之三,小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快