月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1 貸:銀行存款1
老師,我們公司上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅406292.85元,本期銷項(xiàng)56074.46元,本期進(jìn)項(xiàng)29654.7元,本期進(jìn)項(xiàng)我是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄要怎么做
請(qǐng)教老師 比如 9月共進(jìn)項(xiàng)稅額有5萬(wàn) 本月銷項(xiàng)稅額3萬(wàn) 勾選進(jìn)項(xiàng)稅額2成5 那本月需繳納增值稅5千, 分錄怎么做
老師好,請(qǐng)問(wèn)上期留抵稅額,需要在本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?本期已勾選,本期進(jìn)項(xiàng)稅額勾選時(shí),沒(méi)有合適的單張進(jìn)項(xiàng)票面,本期勾選稅額也大于銷項(xiàng)稅額,這種情況怎么處理?
老師,如果本期進(jìn)項(xiàng)稅是3,本期銷項(xiàng)稅是5,本期勾選金額是4,請(qǐng)問(wèn)月末的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)我本月的銷項(xiàng)稅額是648,上期期末留抵是290,本月勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是580,期末留抵是230。這種情況怎么做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)分錄
老師小規(guī)模這個(gè)2274.58怎么來(lái)的
老師,如果公司沒(méi)有購(gòu)進(jìn)A產(chǎn)品,就給對(duì)方單位開了A產(chǎn)品的發(fā)票,這屬于什么行為,稅務(wù)局查出來(lái)了,如何追究。
老師您好,財(cái)務(wù)就是匯總數(shù)據(jù)嗎
老師要收購(gòu)一家公司怎么做估值?
老師,此題放棄稅收優(yōu)惠,是什么意思?如果我放棄這里,有什么稅收優(yōu)惠呢?出售自己使用過(guò)的設(shè)備,不應(yīng)該是3%減按2%嗎?
老師好,我們個(gè)體戶,小規(guī)模納稅人,已開發(fā)票客戶說(shuō)給我們用承兌匯票付款,關(guān)于承兌匯票沒(méi)接觸過(guò),請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶能接收承兌匯票嗎?是需要我們自己先開通嗎?需要怎么個(gè)流程?
請(qǐng)老師給講解一下這道題
老師,什么是虛假貿(mào)易,如果被稅務(wù)局稽查,需要提供什么能解釋清楚呢?
老師,全盤會(huì)計(jì)月底需要做些什么?
老師,我們是掛靠的一家公司是一般納稅人,他們給客戶開的是9個(gè)點(diǎn)的普票,他們要求我們給他們開具同等金額同等稅率的發(fā)票,但是因?yàn)槲覀児臼莻€(gè)體戶只能開一個(gè)點(diǎn)的普票給他們,他們要求我們補(bǔ)8個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)給他們,我沒(méi)想明白,我們即使開具9個(gè)點(diǎn)的普票給他們,他們也不是不能抵扣增值稅嗎?為啥還要我們補(bǔ)稅費(fèi)呢?
月末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅入哪個(gè)科目?
那個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)的,以后月份交稅再結(jié)轉(zhuǎn)