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稅務(wù)機(jī)關(guān)核定甲公司的納稅期限為半個(gè)月交一次稅,2022年10月1日~15日甲公司只發(fā)生了一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):10月8日銷售了一批產(chǎn)品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50000元,增值稅額6500元。甲公司于10月18日將前半個(gè)月應(yīng)繳納的增值稅額6500元上交了稅務(wù)機(jī)關(guān)。10月19日購(gòu)進(jìn)貨物一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款40000元,增值稅額5200元,10月24日又銷售了一批貨物,不含增值稅價(jià)款10000元。請(qǐng)做出甲公司10月18日的會(huì)計(jì)分錄。正確的是( )。 A借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500 貸:銀行存款 6500 B借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)6500 貸:銀行存款 6500 C借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(預(yù)交增值稅)6500 貸:銀行存款 6500 D借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅 6500 貸:銀行存款 6500

2023-10-24 21:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-24 21:10

您好,選 D 用 應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅

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您好,選 D 用 應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅
2023-10-24
你好 選擇第二個(gè)的 當(dāng)月繳納當(dāng)月的用已交稅金
2023-10-25
同學(xué)您好,這道題選B,應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)用來(lái)記錄一般納稅人繳納當(dāng)月的增值稅額。
2023-10-25
您好 A借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅 3900 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3900
2023-10-24
同學(xué)你好,當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2023-10-24
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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