同學(xué),你好 是的 是的
我公司七月份開具普票給對(duì)方,我公司已經(jīng)通過銀行收款,八月份對(duì)方要求開專票,我方需要紅沖,然后再開專票,但是款項(xiàng)不用退回,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
給購(gòu)方開的普通發(fā)票,但是對(duì)方又要求開專票,是不是把普通發(fā)票作廢了,直接再開專票就行?
給客戶開電子普通發(fā)票有兩年了,現(xiàn)在需要我們給他沖紅重新開具增值稅專用發(fā)票。但是我們不知道對(duì)方有沒有進(jìn)行報(bào)銷,如果直接給客戶沖紅電子普票重開專票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 我擔(dān)心如果客戶已經(jīng)報(bào)銷過了,再?zèng)_紅重開票,以后他們公司發(fā)現(xiàn)了會(huì)來找我們麻煩
購(gòu)買方退貨,但是購(gòu)買方已經(jīng)把發(fā)票已經(jīng)抵扣了,這個(gè)是不是需要購(gòu)買方開紅字退票信息,然后寄給我們,我們開沖紅的發(fā)票
對(duì)方要發(fā)票了,但是是普通的自然人,我們就給開了專票,當(dāng)時(shí)以為是非要專票就開了專票,現(xiàn)在才知道,該怎么辦???如果就這樣該交稅交稅了,就這樣放著是不是就成了滯留票了,對(duì)我方有影響嗎?還是必須開紅沖發(fā)票,然后給我們退稅,重新給他開普票?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),增值稅按收入申報(bào),那個(gè)人所得稅也是按這個(gè)繳納嗎
老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個(gè)年的哪個(gè)文件號(hào)呀
老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長(zhǎng)期的還是只到27年結(jié)束
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個(gè)季度收入3萬(wàn),增值稅是怎么算交的
老師您好,有個(gè)客戶換了型號(hào),發(fā)票是四月份的已經(jīng)開過了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票可以開嗎?
2019年12月將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于銷售部門集體福利,該批產(chǎn)品的市場(chǎng)售價(jià)為33900元(含稅),成本為20000元。假設(shè)適用企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%,老師,這個(gè)記賬賃證怎么寫?含數(shù)據(jù)
我們有個(gè)兼職,工資想要按周結(jié)算,我們可以安州結(jié)算工作,然后按月申報(bào)工資嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),沒有開票,那增值稅是根據(jù)什么來繳納的
老師社保跟醫(yī)保交費(fèi)基數(shù)一樣嗎
老師你好,想了解下個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要繳納哪些稅