你好,稅務(wù)局要求改的話可以的
老師你好,我現(xiàn)在報企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是,掃描風(fēng)險是,營業(yè)收入小于營業(yè)成本,是這樣,收入8千,我成本9千,成本中有得是一次性購買的材料,我一次性計入成本了,這樣可以嘛?所以導(dǎo)致成本大于收入
22年申報表成本大于收入,收到稅務(wù)局電話,要求去稅務(wù)局解釋并更改。查賬之后發(fā)現(xiàn)是每月成本計提多了,一年累計下來,成本就是大于收入了,現(xiàn)在的賬上怎么調(diào)整?
稅務(wù)局說成本高大于收入,讓把成本改小了,都是真是成本,可以一下減這么多成本嗎
老師 之前每個月收入大于成本的時候,我們都是借:管理費用—人工 主營業(yè)務(wù)成本—(成本票的金額)貸:應(yīng)付職工薪酬 然后就是:借:應(yīng)付薪酬 貸:銀行存款 但是2月份的收入是254148.3 成本票是294789因收入不能大于成本 這個 成本票用不了 這種情況咋處理。有個會計說把成本都進入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,整體的這個分錄怎么做?老師,麻煩給詳細的解答一下吧。謝謝!
小規(guī)模季度申報企業(yè)所得稅時,填的是稅前收入嗎? 我填的成本是含稅的成本,這樣導(dǎo)致成本大于了收入,這是可以嗎?
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負債 當期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做