好?,F(xiàn)在按所屬期找到這張報表更正申報就可以了。
您好,我們公司屬于信息咨詢公司,然后稅務(wù)局打電話說辦理加計抵減,更正了幾個月的報表,還申請退稅了,那現(xiàn)在這個怎么做賬呢,從去年6月報表更正到現(xiàn)在
請問老師,以前季度申報印花稅,填寫了建設(shè)合同,買賣合同,運輸合同,本季度沒得運輸合同,所以沒有申報,稅務(wù)局責(zé)令整改通知了,請問現(xiàn)在怎么處理,沒有也需要申報嗎??已更正了稅源信息,但再申報印花稅點不了,該怎么辦呢?
您好,老師!往期季度印花稅已申報和繳款入庫了,發(fā)現(xiàn)應(yīng)稅憑證名稱填寫錯誤,在手機(jī)江蘇稅務(wù)APP里面印花稅稅源信息采集模塊,修改了應(yīng)稅憑證名稱,并保存了,還需要更正申報嘛
老師,印花稅賬薄,減免信息那里選錯了,現(xiàn)在怎樣更正申報呢?
稅務(wù)局打電話讓進(jìn)行退稅,借款合同免征印花稅,我進(jìn)行的印花稅更正申報,我找到了去年的財產(chǎn)和行為稅納稅申報表進(jìn)行了更正申報,在稅源采集時進(jìn)行了重置,填寫的數(shù)據(jù)和去年申報時一樣,計算出的應(yīng)納稅額確實也比去年少了,就提交了申報,然后我去一般退稅管理里面想進(jìn)行退稅,結(jié)果已繳納過的印花稅提示欠稅信息,就是我剛更正申報的印花稅,還產(chǎn)生滯納金,很慌,明明去年申報繳納了,只是接到印花稅退稅通知,進(jìn)行了更正申報,怎么會產(chǎn)生欠稅信息和滯納金呢,很慌這種情況怎么辦
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個是必須要學(xué)的嗎
老師紅沖主營業(yè)務(wù)成本 用紅字 還是反方向沖
老師你好! 制造業(yè),有一千產(chǎn)品,怎樣做分?jǐn)側(cè)斯ず椭圃熨M用的分錄?
老師,上次去稅局發(fā)票提額,專管員讓我把公司經(jīng)營場所租賃合同拿去,我說好,現(xiàn)在提額度完成了,我給他送不送租賃合同?他說我們季度房產(chǎn)稅交的少,房產(chǎn)稅3元,土地增值稅31.88元。
我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開過來的發(fā)票,然后弄個千克,后面又括括號弄個公斤呢?我出的時候要跟著他一模一樣嗎?
我們公司是勞務(wù)公司,很工地上的工人也就是臨時工不簽合同,有問題沒?
老師,自然人股東把股份賣給A公司,認(rèn)繳750萬,已實繳了700萬,A公司平價購股份,打款給自然人股東750萬的話,繳個稅是按多少繳呀
固定資產(chǎn)5月買入,累計使用月份1,累計折舊期間0這樣對嗎
結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會計分錄是?
老師,我這邊分公司有一筆工資(分公司申報個稅)今天必須付出去。可是銀行卡限額了,付不了。我是用總公司先幫分公司支付好(分公司不用報企業(yè)所得稅,都是總公司一起申報)?還是我自己個人的先付出去,明天分公司再還我?
不行,點更正
那還有什么操作的,有作廢沒有作廢點也行。