具體是什么業(yè)務取得的發(fā)票?
老師,請問公司委托其他公司開發(fā)的技術服務費可以做研發(fā)費嗎
收到一張2000元“研發(fā)和技術服務*科研費”的發(fā)票,老板說是對方給我們提供了研發(fā)的技術服務,請問要怎么做賬?具體掛什么科目?
A公司委托我公司給他們做一項技術服務,后來我公司將這項技術服務業(yè)務轉包給B公司來做?,F(xiàn)在B公司現(xiàn)在開給我們一張技術服務費的增值稅專業(yè)發(fā)票,該怎么入賬?
老師,請問下,開進來一張普票是研發(fā)和技術服務技術服務費34000這個怎么做分錄呢?
請問我們公司收到一張*研發(fā)和技術服務*委托開發(fā)費的發(fā)票要怎么做賬呢
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
就是委托開發(fā)啊
開發(fā)什么東東?出成果沒呢?
沒出成果呢,現(xiàn)在只是做賬,錄到什么科目,管理費用嗎
那就先計入委托加工物資,完成后轉入無形資產等
好的謝謝
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