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以前有家公司給我們開了專票進來,已經入賬但沒抵扣,現在跨了幾個月需要沖紅,銷售方需要把發(fā)票收回,,那我之前做的賬沒有附件了怎么辦

2023-10-24 10:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-24 10:51

您好,這個是可以用復印件的,你好

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您好,這個是可以用復印件的,你好
2023-10-24
你好,把之前做的進項發(fā)票入賬分錄,負數紅字做一遍就好了。然后把現在根據重開的發(fā)票重新做一遍分錄
2020-12-16
你好 先進項稅轉出然后負數申報之前的加計抵扣
2020-12-16
同學你好 這個你們協(xié)商 這兩個都可以
2022-10-11
你好,你們可以自己留一個復印件。
2021-09-22
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