工會賬務(wù)指的是向地稅繳納經(jīng)費(fèi)還是自己企業(yè)內(nèi)部工會支出
事業(yè)單位需要做財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì),去年交的養(yǎng)老保險(xiǎn)今年退回來了,個(gè)人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時(shí)候做賬:財(cái)務(wù)會計(jì):借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時(shí),財(cái)務(wù)會計(jì):借:其他應(yīng)付款(因?yàn)槿ツ昃徒o他掛起來了),貸:零余額,預(yù)算會計(jì):借:什么,(不會了,請老師幫忙),貸:資金結(jié)存
您好老師,2022年民非組織手工賬簿,把應(yīng)記入業(yè)務(wù)活動成本的支出,錯(cuò)記入其他費(fèi)用了。手工賬已經(jīng)結(jié)賬,報(bào)表已出。但是2023年年審時(shí)要求更改2022的財(cái)務(wù)報(bào)表,錯(cuò)記其他費(fèi)用的報(bào)表里調(diào)到業(yè)務(wù)活動成本了。那賬簿怎樣調(diào)整,在2023的賬簿調(diào)整嗎?請老師幫忙寫下會計(jì)分錄
請問老師 因?yàn)楣~務(wù)和行政未分開 把應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款的工會支出 錯(cuò)計(jì)到專項(xiàng)儲備和財(cái)務(wù)費(fèi)用里了(2020-2021年度) 現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
請問老師 因?yàn)楣~務(wù)和行政未分開 把應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付款的工會支出 錯(cuò)計(jì)到專項(xiàng)儲備和財(cái)務(wù)費(fèi)用里了(2020-2021年度) 現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?
1.某行政單位如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制財(cái)務(wù)會計(jì)及預(yù)算會計(jì)的會計(jì)分錄。 (1)收到零余額賬戶用款額度80000元; (5)某行政單位上一會計(jì)年度發(fā)生一項(xiàng)業(yè)務(wù)活動費(fèi)用600元,款項(xiàng)已通過財(cái)政授權(quán)支付方式支付,入賬時(shí)金額誤為610元,發(fā)生記賬差錯(cuò)10元。本年度發(fā)現(xiàn)這一會計(jì)差錯(cuò),予以更正。該項(xiàng)資金屬于以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金。 2.某事業(yè)單位發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)提供專業(yè)服務(wù)應(yīng)收款項(xiàng)15500元,該款項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)不需上繳財(cái)政。 (2)通過財(cái)政直接支付的方式向職工支付基本工資445200元和績效工資123000元,兩項(xiàng)合計(jì)568200元。 (3)向銀行借入一筆款項(xiàng)760000元,借款期限5年,每年計(jì)提借款利息42 200元,分期付息,到期償還本金,該筆借款用于工程建設(shè),工程期限為6年。 (4)按照財(cái)政部門和主管部門通過財(cái)政授權(quán)支付方式購買一批庫存物品3000元,庫存物品已驗(yàn)收入庫。 (5)按照規(guī)定向其他單位調(diào)出財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金15000元,相應(yīng)調(diào)減財(cái)政應(yīng)返還額度。 (6)某事業(yè)單位按照規(guī)定使用專用基金購買一項(xiàng)固定資產(chǎn),款項(xiàng)合計(jì)9600元通過銀行存款賬戶支付。 要求:編制財(cái)務(wù)會計(jì)及預(yù)算會計(jì)的會計(jì)分錄。
采購材料含稅總額68萬,計(jì)算下一般納稅人把材料賣出去,賣多少錢才不虧錢
我們是個(gè)體戶,開票金額是35萬,交多少印花稅和附加稅
老師建筑是3%啊,他這里怎么按9%繳納增值稅了?
老師 能讓客戶把貨款直接轉(zhuǎn)給我們的供貨商嗎
老師您好,公司只銷售一種產(chǎn)品,代理商進(jìn)貨100件,公司贈送15件,按100件收貨款,這樣的情況怎么開票合適呢
房產(chǎn)稅,租房合同到期后,空關(guān)一兩個(gè)月的話,空關(guān)的這兩個(gè)月要根據(jù)從價(jià)計(jì)稅也申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè),開普通發(fā)票的話稅點(diǎn)必須加到多少,開具發(fā)票出去,公司才不會虧啊?
老師,同一個(gè)老板兩個(gè)不同公司,公司A代付公司B的款項(xiàng),站在公司A的角度。為啥是借:其他應(yīng)付款——B (而不是借:其他應(yīng)收款)貸:銀行存款
@樸老師,追問次數(shù)用完,這個(gè)卡今天搞得了嗎
老師,庫存的入庫金額和和出庫金額,怎么計(jì)算周轉(zhuǎn)率呢
內(nèi)部支出 就是分錄記錯(cuò)了
如果是內(nèi)部支出,入福利費(fèi)科目就可以