您好同學,您如果是只開了一張專票,沒有未開票收入和其它開票金額的話,您主表的第一欄和第二欄數(shù)據(jù)金額應該是一致的
小規(guī)模開具1個點的專票未達起征點也得交增值稅吧,是開專票的時候代繳,還是報稅的時候扣呢
老師這個我有點不懂,我就代開了一張專票,按1%交的稅,報稅的時候一直提示這個彈窗
老師我就代開了一張專票,稅也扣了的,報稅的時候一直提示未達起征點
請問,我1-3月開了一張3%的普票,一張3%的專票,但是申報的時候一表集成的,3%的那個發(fā)票數(shù)就填在了未達起征點里,不交稅,只交了3%專票那張發(fā)票的稅,我想請問普票不管是開3%的還是1%的只要不達起征點都不交增值稅嗎?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
減稅性質(zhì)按1%征收,里面應該怎么填啊老師,發(fā)票是10000,交了99.01的稅,不含稅是9900.99
您好同學,您主表的第一欄和第二欄應該填9900.99
然后在附表二填報減征的金額9900.99*0.02,發(fā)生額和實際抵減額度是這個數(shù)。然后主表的減征額自動就帶出來了,你再核對一下,應該就是按99.01交稅了
好的,謝謝小筱老師
您好同學,不用客氣,滿意的話請五星好評,謝謝
老師還有個問題,提交申報的時候說這個城市維護建設額大于主表應退補額
這兩個圖
您好同學,您城建稅的金額應該是在第一列和應繳稅費一列的,怎么在第二列?這個圖片看不出來為什么到了第二列,您看是不是哪里填錯了
同學您好,您應該是過了征稅期了,這個申報表您需要去稅局申報
可能是,昨天是最后一天
同學您好,建議您去一下稅局申報
好的,謝謝老師
您好同學,不用客氣