你好。原來(lái)咱做賬記哪兒了?
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個(gè)公司是之前別人過(guò)戶給我們老板的,過(guò)戶來(lái)將近3年了我們一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入等,現(xiàn)在要注銷,核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬(wàn)的應(yīng)付賬款(開(kāi)票方顯示是中國(guó)電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費(fèi))20萬(wàn),一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷,請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)下老師:今年6月初時(shí)稅務(wù)專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,當(dāng)時(shí)5月份的報(bào)表已申報(bào)完成,直接去大廳更改的4月申報(bào)表并補(bǔ)齊了這筆稅額, 結(jié)果7月申報(bào)6月報(bào)表時(shí)以為自動(dòng)更改數(shù)據(jù)了,就沒(méi)管它,今天準(zhǔn)備申報(bào)7月份報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒(méi)調(diào)整過(guò)來(lái),應(yīng)納稅額和已交稅額那里都還沒(méi)有加上之前補(bǔ)交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
老師,我今天因?yàn)楣卷?xiàng)目合作,我送同事出差開(kāi)的發(fā)票給建筑工程的公司,他們說(shuō)餐票是不要的,他們也不做差旅費(fèi)里的餐飲。這是為什么??員工出差肯定要吃飯的呢?說(shuō)餐飲容易引起國(guó)稅問(wèn)題,申報(bào)也要調(diào)整。那沒(méi)有餐飲發(fā)生,我覺(jué)得更不不合理一個(gè)公
請(qǐng)問(wèn),我能直接問(wèn)專管問(wèn)題嗎 這樣跟專管講,可以嗎 近期檢查賬務(wù), 發(fā)現(xiàn)之前建設(shè)廠房 有好幾個(gè)建筑材料, 實(shí)在是沒(méi)法收到發(fā)票, 有的公司都注銷了 但是,預(yù)付賬款,一直掛在賬面。 因?yàn)閷?shí)在收不到發(fā)票了 我就直接調(diào)到到固定資產(chǎn) 請(qǐng)問(wèn),這樣可行嗎 那,調(diào)賬后就發(fā)現(xiàn),我的房產(chǎn)稅是不是也要調(diào)整呀 看了下,調(diào)賬的金額有17.5W多。 那房產(chǎn)稅, 年度要調(diào)增17.5W*0.012*0.5=1050元 季度調(diào)增262.5元 請(qǐng)問(wèn),我們需要調(diào)整房產(chǎn)稅嗎, 如果需要調(diào)整, 我就跟老板報(bào)告一下。
今天接到專管員電話,說(shuō)我公司有張餐飲費(fèi)發(fā)票由于飯店老板沒(méi)有交稅,判定為虛開(kāi)。讓我調(diào)整稅務(wù)申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)老師調(diào)整的金額填在申報(bào)表那一行?
老師,您好,公司名下沒(méi)有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,個(gè)稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實(shí)發(fā)工資計(jì)算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本印花稅什么時(shí)候交?
管理員社保補(bǔ)貼分錄如何記錄下來(lái)
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來(lái)查2024年的賬,現(xiàn)在他要補(bǔ)2024年成本票,讓株洲的公司開(kāi)發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個(gè)備注對(duì)株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會(huì)認(rèn)可么?
老師,法人在網(wǎng)上購(gòu)買材料,能開(kāi)專票,能走報(bào)銷流程報(bào)嗎
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷,應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫(xiě)匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
銷售費(fèi)用招待費(fèi)里。
這個(gè)正常是匯算清繳時(shí)調(diào)整就行了。填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表的30號(hào)。
是的我也認(rèn)為匯算清繳調(diào)整申報(bào)表,但專管員說(shuō)這個(gè)月調(diào)整好申報(bào)表發(fā)給他看。
那你就把這筆業(yè)務(wù)紅沖,然后再出報(bào)表申報(bào)納稅就可以了。
好的謝謝
抱歉,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。