同學(xué)你好,計(jì)提社保就是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-員工成本-對(duì)應(yīng)社保類型 貸:其他應(yīng)付款 實(shí)際支付: 借:其他應(yīng)付款 貸 :銀行存款
老師:小規(guī)模鈉稅人開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)沒(méi)有備案,季度超過(guò)30萬(wàn)也是兔增值稅?
老師,如果發(fā)生銷售退回,銷售折讓,發(fā)票如何開具?現(xiàn)在只開紅字發(fā)票就可以了嗎?購(gòu)買方需要做什么嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對(duì)方備注服務(wù)費(fèi),我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
老師您好,老板有ab兩個(gè)公司,可以把b公司的廠房租給a公司用嗎?這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
老師我家作廢了一張1月份開的526000的發(fā)票當(dāng)時(shí)交了29773.52的銷項(xiàng)稅,但是我家8月份給作廢了,8月份也有收入,合計(jì)銷項(xiàng)稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師,5月份時(shí)候?qū)Ψ浇o我們開的發(fā)票也作廢咯,我們抵扣的金額是9778.76老師這個(gè)是不是需要轉(zhuǎn)出,然后我下個(gè)月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認(rèn)真讀一下
老師,集團(tuán)下的子公司有未分配利潤(rùn),要是轉(zhuǎn)到資本公積需要交個(gè)稅嗎
你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應(yīng)該查詢哪個(gè)文件?
老師請(qǐng)問(wèn)下我們今年交了滯納金會(huì)不會(huì)影響明年的信用等級(jí)?
老師,個(gè)體戶五金店沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,可以開銷項(xiàng)普票出去嗎?
老師,25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。修改的是什么時(shí)候的增值稅報(bào)表
老師如果有工資呢 怎么做分錄
借:?jiǎn)T工成本-工資 貸 :應(yīng)付職工薪酬
老師請(qǐng)問(wèn)下 我公司有研發(fā)支出費(fèi)用化支出 月底怎么處理 在賬上掛著嗎
同學(xué)你好,可以掛在賬上,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了
如果要處理怎么處理
原科目反方向結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)科目哈
老師 麻煩說(shuō)下具體分錄
借:本年利潤(rùn) 貸:你原本的科目
原來(lái)的科目是研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 所以是 借 本年利潤(rùn) 貸研發(fā)支出費(fèi)用化支出是嗎
對(duì)的哈 反方向結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好,如果沒(méi)有其他問(wèn)題了麻煩點(diǎn)亮五星好評(píng)哦,感謝支持(∩_∩)