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老師:公司是小規(guī)模三季度開普票不含稅是384956.44報(bào)增值稅稅申報(bào)表一時(shí),本期應(yīng)納稅額減征額怎么帶出來是6025.86,怎么算的對(duì)嗎?

2023-10-22 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-22 14:46

您好,同學(xué)。這個(gè)地方應(yīng)當(dāng)是:384956.44*2%,您這個(gè)帶來了的數(shù)是不對(duì)的。

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快賬用戶7204 追問 2023-10-22 14:55

系統(tǒng)帶出來的,系統(tǒng)也會(huì)出錯(cuò)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-22 14:58

您好,同學(xué)。您要不上傳申報(bào)截圖我來看看吧。

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您好,同學(xué)。這個(gè)地方應(yīng)當(dāng)是:384956.44*2%,您這個(gè)帶來了的數(shù)是不對(duì)的。
2023-10-22
你好,應(yīng)納稅金額是第一行的數(shù)據(jù)乘以3% 應(yīng)納稅減征額是第一行的數(shù)據(jù)乘以2%。
2022-01-05
你好,季度開票已經(jīng)超過30萬元,填寫在第三欄稅率是3%。在第16欄稅額減征額填2和3月份稅額減征部分2%
2020-11-09
你好 需要交稅的1%的銷售額*2%
2021-01-04
銷售額填寫 第 1 行:適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售額,確實(shí)是有票收入與無票收入合計(jì)的不含稅銷售總額 。 第 3 行:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額 ,若存在未開票收入,僅填已開票金額不完整,需按實(shí)際區(qū)分填寫。 應(yīng)納稅額相關(guān) 第 16 行 :當(dāng)季度銷售額超過 30 萬,適用 3% 征收率的業(yè)務(wù),按不含稅銷售額 ×3% 計(jì)算本期應(yīng)納稅額填在此處 。 第 18 行 :小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷售收入減按 1% 征收率征收增值稅時(shí),減征額 = 不含稅銷售額 ×(3% - 1% ) ,填在此處。 應(yīng)納稅額合計(jì) :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最終需繳納的增值稅稅款
2025-04-15
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