您好,同學。二者對沖即可。 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1000

1.本月進項稅額大于銷項,月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做? 2.下個月用留底稅額來抵扣的時候,怎么做分錄
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
請問一下這個進項大于銷項,請問月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?例如:2023年2月份,銷項350萬,進項300萬,這個月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?2023年3月份,進項180萬,銷售160萬,請問這個時候又怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?請老師寫出2、3月份相對應的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,并在分錄后面加上對于的數(shù)字,謝謝
請問當月的待認證進項稅和當月的銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做分錄
請問一下當月用銷項1000抵扣了進項1000的分錄要怎么做?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄又怎么做?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
請問獎金3000元的,按全年一次性獎金收入申報,會產(chǎn)生個稅嗎
你好,我想問下,有沒有關(guān)于支票方面的,我好久沒接觸過支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機備用金充電費的,還有借支給司機的借款需要單獨分開來做嗎?
請問視同銷售服務(wù)會計分錄應該怎么做呢?(公司購進廣告公司的廣告服務(wù)7020元,免費替其它公司提供廣告服務(wù))
老師請問有總分公司,請問申報財務(wù)報表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報,但是前期資產(chǎn)總額沒有超5000萬,如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個稅9月份漏報一個人,更正的時候顯示更正不能添加新人員怎么給他補報這個工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎
沒有繳納還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
您好,同學。這樣結(jié)轉(zhuǎn)一下即可,否則銷項稅額、進項稅額都還有余額的。
月末了就做這一筆分錄就可以了哇?
是的,同學。您的情況這一筆分錄就可以的。