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老師,請問旅游會(huì)計(jì)該怎么做賬?差額征收?很多支出去的成本沒有發(fā)票

2023-10-21 14:45
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-21 14:47

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅, 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅, 貸銀行 如果是沒有發(fā)票的成本費(fèi)用, 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款, 你賬上只能做,但是不能差額抵扣,也抵扣不了所得稅。

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2023-10-21
同學(xué),你好 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅同時(shí),允許差額征稅的成本發(fā)票為原始憑證入賬做會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付賬款貸:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2024-01-11
同學(xué)您好,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款等
2023-06-07
你好 沒有區(qū)別啊 具體賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款(或應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 二、業(yè)務(wù)需結(jié)轉(zhuǎn)成本的,分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商等
2023-07-20
你好,需要取得發(fā)票或者收據(jù)的,計(jì)入管理費(fèi)用的
2021-10-27
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