您好,這個(gè)是可以的,可以這樣申報(bào)

我想問下異地預(yù)繳的增值稅我在這個(gè)月預(yù)繳了,但是報(bào)稅里的預(yù)繳申報(bào)表4數(shù)據(jù)并沒有更新過來,我可以手動(dòng)填報(bào)增值稅預(yù)繳數(shù)嗎
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開票了,但是1月申報(bào)期沒有時(shí)間去預(yù)繳,可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
老師你好,請問一下異地預(yù)繳的稅款,在申報(bào)的時(shí)候繳納的稅款都要算進(jìn)去嗎?還是只算增值稅的呢?
老師,您好,請問異地項(xiàng)目在項(xiàng)目地已經(jīng)預(yù)繳稅款,那么我現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,對于這筆異地項(xiàng)目已經(jīng)預(yù)繳的稅款填報(bào)怎么填?
老師 ,我們房地產(chǎn)公司 收到預(yù)收房款,開了不征稅的發(fā)票, 原則上要申報(bào)“預(yù)繳增值稅”并繳納稅款,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)不肯申報(bào),預(yù)繳增值稅和 預(yù)繳土地增值稅。。。老師我想問一下,開了票, 0申報(bào)的后果.......
老師這邊辦清稅證明,這個(gè)季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個(gè)報(bào)表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級(jí)科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個(gè)人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險(xiǎn)問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報(bào)銷單后面的原始憑證還是報(bào)銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個(gè)稅和印花稅如何申報(bào)
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時(shí)做賬的會(huì)計(jì)沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會(huì)計(jì)就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


然后下周一再繳稅,現(xiàn)在我這樣子申報(bào)了,稅控盤可以清卡嗎?還是等繳稅后才可以清卡呢
是可以的,這個(gè)是沒問題的