你好,計入實收資本 借銀行存款 貸實收資本
老師,我們公司有兩個個人股東,他們準(zhǔn)備重新注冊公司作為股東入股,后期還會有其他的股東入股,是不是要進(jìn)行工商變更?流程是什么樣的呢?
老師,你好!有三個股東,其中一個在公司做工資表領(lǐng)工資,22年三個股東都發(fā)了年終獎,想問一下其他兩個股東的年終獎怎么做賬務(wù)處理,謝謝
老師好,新公司是以兩個公司為股東,其中一個股東北京公司入資了10萬,會計科目是什么呢? 謝謝
老師好,新公司是以兩個公司為股東,其中一個股東北京公司入資了10萬,會計科目是什么呢? 想聽聽其他老師的建議!?。?! 謝謝
老師您好,我們要注冊一個公司,注冊資本300萬,三個股東,每個股東認(rèn)繳出資100萬,其中 一個股東認(rèn)繳的100萬,要點40%,怎么提現(xiàn)在章程里呢?謝謝
老師,我們公司去年做的賬,用的科目是錯的,我現(xiàn)在補賬,我用不了她的思路做,容易把自己繞暈了,怎么辦
你好,工程公司收到掛靠的稅費怎么做賬
因為歷史遺留問題吧,納稅申報表上留抵比賬上多兩分錢,我們公司交增值稅是分硬件的和軟件的。硬件部分之前有留抵,就是我納稅申報表上,比如說上7月底留抵是84180.09,賬上是84180.07。然后8月份硬件軟件部分都需要交稅了,這個硬件部分,用了抵扣之后,納稅申報表上需要交4088.78,賬上如果按以前那樣做,結(jié)轉(zhuǎn)是需要交4088 .8,肯定以納稅申報表為準(zhǔn),那我現(xiàn)在如果是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的話會差兩分錢,現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做才能平呢?(結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是4088.78還是4088.8)
老師您好,公司租個人房子,水費自來水公司開給房東個人,這個公司是不是沒法入賬?還有其他辦法嗎?
老師 建筑跨區(qū)涉稅申報預(yù)交稅款 怎么登陸異地稅務(wù)局申報呢
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項是1%普票的,報銷是按13%的稅額入成本的,那對公取得1%的普票也是按13%的稅額入成本嗎?還是說對公取得1%的普票全部入成本呢
老師:收到出口退稅的款計入營業(yè)外收入嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市水果蔬菜損耗怎么算精準(zhǔn)些 有些不行的特價打折又怎么算損耗
老師你好,給公司的車子買了配件應(yīng)該怎么入賬?
7月收到美元貨款10000,8月將10000買美元理財產(chǎn)品。7月是按7月的匯率8月是按8月的美元匯率嗎?