外包的合適,因為不用交社保這些呢,好多錢呢。
老師,我們清包工項目掛靠了一個建筑公司,但是處理很多東西不太方便?我們老板準(zhǔn)備成立一個自己的公司,請問如果成立勞務(wù)公司,我們是不是還需要掛靠建筑公司了? 還有,我們清包工之前的一個項目是二次結(jié)構(gòu),所以采用的是簡易計稅 目前這個建商品房的項目是從主體開始,也是清包工,按道理清包工大部分是勞務(wù),只有簡易計稅才劃算,可是這個項目因為是從主體開始的,也會涉及到很多的材料,但是簡易計稅是不能抵扣的,請問有沒有勞務(wù)簽一份合同,簡易計稅,材料這邊再另外簽一份合同的,可以抵扣進項了
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項目,項目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點手續(xù)費,讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點的手續(xù)費,如果要交稅的話,我們自己出,
公司提供資質(zhì)讓別人使用,管理費用什么時候收取比較合適呢?一個是對方給我們開票,我們給承包商開票的時候收取3個點的管理費,但是大多數(shù)企業(yè)是不給的,都是在結(jié)款的時候讓我們代扣,這就會出現(xiàn)我們先開票,產(chǎn)生開票費用,比如外管證辦理,異地繳稅等等費用。二個是不給開票,代打勞務(wù)工資的方式,這樣的話找中間的勞務(wù)公司,他們給提供票據(jù),收取2個點費,綜合考量請問老師哪種方式對有我們更有利呢?從少繳稅方面來講的話?
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來開加工費的成本票給我們,內(nèi)賬分開核算?外賬讓外賬會計處理下? 3、小規(guī)模是一個季度45萬以內(nèi)不用交納稅?是月申報還是季申報,如果是季申報,那要上報和清卡怎么辦?
老師,您好,我的老板剛剛辦好了稅務(wù)登記,請問在電子稅務(wù)局里面,哪個功能里面,能看到自己是小規(guī)模納稅人?
個稅的財產(chǎn)租賃所得申報是800,稅率20%,為什么應(yīng)納稅額是0呢?
老師,請問在公司買了公積金,是不是就一定要在公司申報個稅?
1.現(xiàn)在金稅4期,有些企業(yè)還建立AB賬是否還有這個必要? 2.公司缺少成本發(fā)票怎么辦?
老師,稅務(wù)局這邊讓自查少申報未開票收入,現(xiàn)在需補交稅款,去窗口改申報表,需要怎么填寫,就增加到收入那塊嗎?增值稅也是一樣的嗎?
請問,在A地注冊的餐飲公司,現(xiàn)在B地有個工廠食堂要對外承包,A公司的經(jīng)營地址需要變更嗎?
A公司甲股東以轉(zhuǎn)讓價50萬轉(zhuǎn)給乙, 乙是把錢打給甲股東還是打給A公司?
老師,工程爆破涉及哪些稅
老師,往期財務(wù)報表申報有問題,可以在電子稅務(wù)局改嗎
老師,請教一下,我很長時間沒弄了,就忘記了,就是我新增的企業(yè),我電子稅務(wù)局有這個企業(yè)的名稱,但是個稅app就沒有這家企業(yè),我現(xiàn)在要申報這家企業(yè)的個稅,需要設(shè)置密碼,就是在我的個稅app里找不這個企業(yè)。改怎樣將這家企業(yè)添加到我的個稅啊
都是我們承擔(dān)的
這個需要實際計算一下,才能出來準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
看一下外包膠多少錢,然后咱自己用功,一共交多少錢?哪一個少咱就選擇哪一個。
那會涉及哪些稅咧?遞減相應(yīng)的稅率分別是多少咧?
工資薪金是實際發(fā)放的,全額可以所得稅前扣除。
就是用你的總工資乘以對應(yīng)的所得稅稅率。
然后勞務(wù)外包,你要是需要承擔(dān)稅款的話,勞務(wù)外包一般納稅人服務(wù)6%,附加稅合計是12%。所得稅看實際要是按稅負(fù)1.5%左右。
大概就這幾方面去考慮就行了,然后對比一下。
公司發(fā)的話是總工資還是實發(fā)工資乘以所得稅稅率5%(減免后的稅率),就是可以遞減的所得稅費用,是嗎?
是的,是這樣計算的,對的是的。
是按實發(fā)工資計算還是扣個稅前乘以稅率。因為不太確定,麻煩告知。謝謝!
對的,按實際發(fā)放的,沒有發(fā)放的,不能稅前扣除。
好的,謝謝
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。