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小規(guī)模增值稅不用交,沒達到起征點怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

2023-10-20 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-20 12:55

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶1740 追問 2023-10-20 12:55

這個營業(yè)外收入還得交所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-20 12:58

你好對的 需要這么做的

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快賬用戶1740 追問 2023-10-20 13:57

教師 這個資產(chǎn)為負數(shù)有這種情況嗎

教師 這個資產(chǎn)為負數(shù)有這種情況嗎
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齊紅老師 解答 2023-10-20 13:58

哪個科目出現(xiàn)的復(fù)數(shù)?

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快賬用戶1740 追問 2023-10-20 13:59

應(yīng)收賬款科目出現(xiàn)的負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:00

你把它重分類到預(yù)收賬款里面去。

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快賬用戶1740 追問 2023-10-20 14:06

怎么重分呢,直接在申報表上改嗎,還是賬上改

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:07

賬上不用修改,你把它放到預(yù)收賬款里面去就可以的。

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快賬用戶1740 追問 2023-10-20 14:07

是我直接在申報表把這個應(yīng)收賬款的數(shù)復(fù)制到預(yù)收賬款嗎,負數(shù)不要是吧

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:10

你好,應(yīng)收賬款是一個正數(shù),然后預(yù)收賬款再加上這個預(yù)收賬款的絕對值就行。

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快賬用戶1740 追問 2023-10-20 14:11

還是沒明白咋個調(diào)呢

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快賬用戶1740 追問 2023-10-20 14:12

教師您看下這報表麻煩你把調(diào)的數(shù)據(jù)告訴我應(yīng)該哪個科目填哪個數(shù)呢

教師您看下這報表麻煩你把調(diào)的數(shù)據(jù)告訴我應(yīng)該哪個科目填哪個數(shù)呢
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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:12

你好,比如應(yīng)收賬款是-100 你把應(yīng)收賬款改成零,然后預(yù)收賬款是20,預(yù)收賬款填寫120。

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快賬用戶1740 追問 2023-10-20 14:16

明白,那應(yīng)付賬款是負數(shù)呢,這個又怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2023-10-20 14:16

放到預(yù)付賬款里面去的。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2023-10-20
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅款減免
2021-07-09
你好,這樣填寫就可以了呢,直接申報就可以
2021-04-19
你好,分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 貸:營業(yè)外收入/其他收益
2024-06-15
主表填實際銷售額,按3%,附表一填減證稅額,按1%計算,多出來的就是減征額
2021-04-19
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