你好 平時收到銀行的利息,借:銀行存款,貸:財務(wù)費(fèi)用—利息收入 支付手續(xù)費(fèi),借:財務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi),貸:銀行存款 給公司員工買點(diǎn)月餅,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:銀行存款 辦公室招待客戶用的礦泉水,借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
老師 你好 有個問題想咨詢一下,我們是臨時成立的辦公室,經(jīng)費(fèi)是財政撥款,用完再撥,平時就只是付一些費(fèi)用,收入只有銀行的利息收入,假設(shè)財政補(bǔ)助收入10萬 事業(yè)支出8萬,利息收入100,年末怎樣結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄呢?(月末沒結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好, 請教一下公司是一般納稅人, 1.4月收到一家內(nèi)蒙公司轉(zhuǎn)讓的12萬的承兌匯票,老板用來支付了貨款,在公司銀行基本戶也看不到這筆支付貨款的流水,這筆承兌怎么做賬做分錄 2.8月份從公司銀行基本戶把12萬還給了這家內(nèi)蒙公司,請問這怎么做分錄,
我們公司給一個員工補(bǔ)繳了2019年兩個月的養(yǎng)老,員工自己把錢打公戶了,但是支付的時候人家劃了養(yǎng)老的待轉(zhuǎn)積金,沒有從公戶走,我想問一下收到的這筆錢怎么做賬,因?yàn)楣镜拇D(zhuǎn)積金一直沒有做過會計分錄
老師:公司目前用公戶銀行二維碼,公戶銀行賬戶還有現(xiàn)金收款,7.1--7.31二維收款60185元,手續(xù)費(fèi)228.7 二維碼(其他貨幣資金)本月實(shí)際到銀行賬戶58711.07-----本月末到賬1245.23(一般都是當(dāng)日收款次日到賬) 這個二維碼收入怎么確認(rèn)? 未到賬的做預(yù)收款嗎?做完預(yù)收款下個月怎么轉(zhuǎn)? 麻煩老師給分析一下,給個分錄!
公司基本戶賬號在銀行辦理二維碼收款,銀行給我們公司一個二維碼,我們客戶付錢可以在掃二維碼支付,但是要扣手續(xù)費(fèi),假如客戶支付100元,手續(xù)費(fèi)3.5%請問一下老師我們收到這二維碼款后怎么做記賬分錄呢?
你好老師請問企業(yè)外購的商品作為員工福利。增值稅上賬上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,個稅上合并工資給報個稅,企業(yè)所得稅上是先正常報,在年度匯算清繳的時候調(diào)增收入是嗎?
干椰蓉是稅率開9%還是13%?
Cpa的綜合考試內(nèi)容是什么?有截止時間嗎?還是說終身都可以去考
老師你好,想請問下給員工購買社保申報了4500的工資,公司對公發(fā)3300元,這個對公司有影響嘛?
老師,我想問一下,和上一任會計交接工作時,銀行存款8月末月額和賬戶上掛的銀行存款不一致咋處理。
老師 我做內(nèi)賬,然后股東之前給我一些他的所有支付記錄讓我做賬進(jìn)去,然后他的所有支付記錄里又有一部分他開了發(fā)票。但是他開的發(fā)票里有的發(fā)票是真實(shí)交易,有的不是真實(shí)交易。我把真實(shí)交易的發(fā)票給做了成本費(fèi)用,然后我再把 他所有的支付記錄減去發(fā)票真實(shí)交易后我做費(fèi)用 成本行嗎,因?yàn)閮?nèi)賬就做實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用成本
老師 我們公司要出口一款音樂棒棒糖,需要辦理食品經(jīng)營許可證嗎?
90后35歲,在職帶娃,在小城鎮(zhèn)上班,代理記賬做會計。是考注會還是中級比較好?
如果是這個月累計10萬就變成一般納稅人了,那啥時候又可以開發(fā)票呢?等幾個月呢,老師
小規(guī)模采購商品在財務(wù)軟件,需要把采購的商品入庫填入采購收獲單里嗎