您好,這個(gè)是可以的,可以專業(yè)的
我公司是一家小規(guī)模納稅人,開了一個(gè)分公司,請(qǐng)問一下老師,在享受小規(guī)模納稅人季銷售額不超過30萬可以免交增值稅的優(yōu)惠政策時(shí),是分別享受30萬,還是合起來一起享受30呢?
小規(guī)模公司納稅優(yōu)惠最新政策是怎樣的,第一季度超30萬,后期每月都不超10萬,還享受減免政策嗎
老師,您好!小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,季度銷售額30萬的限額,如果一季度一共開了30萬,專票10萬,普票20萬,是不是那20萬是可以享受增值稅優(yōu)惠政策的? 如果二季度一共開了40萬,專票10萬,普票30萬,那普票的30萬還能享受政策嗎?
總分公司都是小規(guī)模納稅人,總公司季度收入40萬,分公司季度收入30萬,能享受季度收入小于45萬免增值稅的政策嗎?
老師,我們總公司是一般納稅人,為了能享受增值稅優(yōu)惠,成立了分公司為小規(guī)模納稅人,想問一下,分公司8月收到的一年的學(xué)費(fèi)60萬,是不是應(yīng)該平攤到每個(gè)月,那這樣每季度不超30萬,就不用繳納增值稅?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
需要怎么做,分開核算嗎?就是把分公司當(dāng)成一個(gè)獨(dú)立的公司做賬報(bào)稅,年底是否需要和總公司合并繳納所得稅
嗯對(duì),然后獨(dú)立核算,最后匯總申報(bào)
好的,如果獨(dú)立核算的話,增值稅和所得稅還有年度季度的報(bào)表啥的,都能單獨(dú)繳納申報(bào)嘛,也不需要合并報(bào)表
嗯對(duì),是這個(gè)意思的哈