你好 嚴格來說,是要的 但是實務中,你當月這樣操作,只是發(fā)票進行了調整,你賬務處理不處理沒有影響的
當月開錯的電子發(fā)票紅沖后,又重新開了正確的,那張錯誤的發(fā)票和紅沖的發(fā)票需要入賬嗎?分錄怎樣寫?
電子專票開具錯誤,紅沖了,又重新開了一張正確的,請問負數(shù)的和紅字信息表,還需要打出來做帳嗎?
全電發(fā)票開出后發(fā)現(xiàn)開錯了,馬上紅沖重新開具正確發(fā)票,紅字發(fā)票需要做相應的賬務處理嗎?
全電發(fā)票開錯了,紅沖又重新開的!請問這2張發(fā)票需要入賬嗎?
老師,銷項發(fā)票開錯了,然后當月紅沖掉重新開了,那么開錯了的票和紅字發(fā)票需要入賬嗎
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工