你好,是福列資料1的嗎?
老師,報(bào)稅時(shí),有個(gè)增值稅附表3,是填(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)),這個(gè)表是怎么填的?這個(gè)表主要是為了收集什么數(shù)據(jù)?
申報(bào)增值稅,附表三,我們是運(yùn)輸公司,里面出來這個(gè)服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),我不太懂這里,我是直接保存還是需要獲取什么數(shù)字?
郭老師,這個(gè)增值稅報(bào)表打開,服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)里面自動(dòng)出現(xiàn)一組數(shù)據(jù),這個(gè)是銷售不動(dòng)產(chǎn)的數(shù)據(jù)嗎,具體發(fā)票開的什么信息沒告訴我
請(qǐng)問一般納稅人增值稅申報(bào)附表三,服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì),里面的6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)為啥會(huì)有10萬多的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成呢?我本期銷售額也就才九萬多啊
老師,請(qǐng)問我上個(gè)月開了工程款的普票,以前增值稅申報(bào)的時(shí)候都是在貨物及勞務(wù),這次數(shù)據(jù)出現(xiàn)在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那欄里,有什么問題嗎
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計(jì)為“長期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
是的郭老師
之前的不用動(dòng)的,只要能申報(bào)了,你這里就不要管了 有些地方開了專票需要填寫,你看一下,你只要能申報(bào)了就行。
提示這個(gè),過不去
你好 這個(gè)里面填寫0的
哪個(gè)里面填寫0老師
在你的增值稅申報(bào)表主表項(xiàng)目上面,有沒有一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)銷售額,你看我的圖片這里
引導(dǎo)式申報(bào)里面的開票信息是這樣的,一部分開的專票貨物及勞務(wù)1302858.1,一部分開的普票 服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)181876.86
增值稅主表里面 不是引導(dǎo)里面
嗯,主表里面也是按這個(gè)表上填寫的
不是的,我的意思是在你的主表上方,你看一下有沒有一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)銷售額,在這里填寫零。
不動(dòng)產(chǎn)沒有數(shù)據(jù),是0
沒有填對(duì)位置 看到我給你發(fā)的那個(gè)圖片了嗎?上面有一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)銷售額,你看到了嗎?
看這個(gè)圖片必須填寫零