您好,沒有認(rèn)證抵扣,我們拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬在哪個科目了呀,能說一下么,我們一起分析下
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣已認(rèn)證還沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,一直有余額,怎么做分錄呢?
月末增值稅有留抵需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末沒有需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,還需要將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn),憑證怎么做
沒有認(rèn)證抵扣,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
下列關(guān)于與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失,收到時直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用
老師您好!為什么收到專票是9%,還需要加計(jì)扣除嗎
公司分期購買的設(shè)備,每期還貸金額想做實(shí)繳應(yīng)該怎么做賬
老師,企業(yè)匯算清繳的時候產(chǎn)生退稅,是信息1-2季度預(yù)繳多交了,現(xiàn)在稅務(wù)局專管員通知退稅! 請問退稅風(fēng)險大嗎?我如果不想退稅現(xiàn)在改報(bào)表是不是有風(fēng)險?和稅務(wù)專管員怎么溝通好呢
老師,我們有的客戶是,他在我們這里提貨再銷售給他的客戶,由我們來開發(fā)票,這個怎么規(guī)避風(fēng)險,怎么簽合同,這屬于什么形式?
老師,公司有房子,別的公司我們公司,發(fā)票開場地使用費(fèi),稅率是多少? 開發(fā)票時場地使用費(fèi)歸哪類里?
老師麻煩問一下,我要看所得稅每年交的是不是都差不多,應(yīng)該用所得稅除收入,得出比例嗎,謝謝老師
老師,現(xiàn)在開普通發(fā)票能在晚上開嗎?稅務(wù)局系統(tǒng)在晚上能正常使用嗎?
法人可以再所屬公司領(lǐng)取工資嗎
郭老師,老師,我們公司投資了一家食品公司20%股份:支付了投資款280萬,現(xiàn)在想撤股,怎么操作?
就,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額
您好,好的 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的相比,通過應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 和??應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)到? ?應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 “應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目(一般計(jì)稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應(yīng)交未交) ①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月的應(yīng)繳未繳、多繳或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅額。 賬務(wù)處理: a.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 b.將當(dāng)月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”(只結(jié)轉(zhuǎn)多交部分) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) c.當(dāng)月繳納以前期間未繳的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(上月已結(jié)轉(zhuǎn)) 貸:銀行存款