是的,需要自己看上年的虧損
老師,我這個(gè)季度的利潤總額是3000多塊,填報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)跳出彌補(bǔ)以前年度虧損,跟利潤總額剛好相抵,但是我以前年度的虧損在上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)了,這是怎么回事
請問會(huì)算的時(shí)候,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損,明細(xì)表是自動(dòng)的,不用手動(dòng)填吧?見識(shí)我在一季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,第九行,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)是不是就會(huì)自動(dòng)出來,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額
個(gè)稅經(jīng)營所得(個(gè)獨(dú)企業(yè))申報(bào)時(shí)"彌補(bǔ)以前年度虧損"項(xiàng)金額不會(huì)自動(dòng)帶出,是要自己統(tǒng)計(jì)出前5年虧額總額然后在此額度內(nèi)來填補(bǔ)虧數(shù)額嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)23年第四季度出現(xiàn)盈利 ,預(yù)繳表A表申報(bào)時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎 ?(申報(bào)時(shí)以前年度虧損額未自動(dòng)帶出,但補(bǔ)虧欄手動(dòng)填得上數(shù)字 ,是可以手動(dòng)填上補(bǔ)虧額進(jìn)行補(bǔ)虧后申報(bào)嗎?)
老師你好!審計(jì)費(fèi)怎么做賬呢
老師請問怎樣在電子稅務(wù)局里面查開出去的發(fā)票,錢到賬沒有的。
老師您好,請問一下勞務(wù)外包人員產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,可以在單位報(bào)銷嗎?
請問老師,之前的電費(fèi)記在其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款貸方余額3112,現(xiàn)在預(yù)存了8169.67元的電費(fèi),開了9298.28元的發(fā)票,如果想轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,請問應(yīng)該怎么做憑證呢,謝謝老師
老師,最近在說這個(gè)未開票收入有風(fēng)險(xiǎn),但是我們不可能每個(gè)月銷售額是多少就開多少票出去吧,而且我們的下游客戶也很零散。未開票的也是未開票數(shù)據(jù)申報(bào)了增值稅的啊,這樣還是有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系
有沒有使用中國工商銀行的老師,想開手續(xù)費(fèi)發(fā)票,單位客戶納稅信息新增這里,地址填寫公司注冊地還是經(jīng)營地呢
請問下經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)這類要開發(fā)票在哪里大類
老師好,公司的二手車賣給個(gè)人了,公司沒有開發(fā)票,通過二手車交易平臺(tái)開具了一張票是免稅的, 那我該怎么做賬呢,怎么填寫申報(bào)表呢
老師,請問一下個(gè)體戶核定應(yīng)稅所得率0.1%,現(xiàn)在7月開始不含稅金額130693.07。到10月份申報(bào)需要繳納多少經(jīng)營所得稅啊?怎么計(jì)算哦
可補(bǔ)虧額度不僅是上年是前5年虧損合計(jì)數(shù)吧?
嗯嗯,先彌補(bǔ)最早年份的
是前5年要逐年補(bǔ)虧還是只要是5年合計(jì)額度內(nèi)補(bǔ)虧就行? 比如前5年共虧64萬(前5年虧20萬、前4年虧10萬、前三年虧14萬、前2年虧15萬、前一年虧5萬),今年現(xiàn)在盈利38萬,補(bǔ)虧數(shù)填多少?
你就是彌補(bǔ)38萬的虧損,分別彌補(bǔ):前5年虧20萬、前4年虧10萬、前三年虧8
好的,個(gè)稅經(jīng)營所得稅務(wù)申報(bào)也要像企業(yè)稅務(wù)申報(bào)一樣要求增值稅和所得稅二稅報(bào)稅收入一致嗎? 因?yàn)?0月收了一筆跨今后好幾年的收入預(yù)收款不知個(gè)稅經(jīng)營所得怎么處理較好
沒有要求必須求增值稅和所得稅二稅報(bào)稅收入一致,確認(rèn)收入的口徑有差異的
就我上面這筆預(yù)收款來說 ,增值稅已在收款時(shí)全額上繳 ,那個(gè)稅經(jīng)營所得 要分期(跨今后幾年)確認(rèn)收入呢還是收款當(dāng)期全額確認(rèn)收入好 ?因?yàn)榉制诘脑挼綍r(shí)對應(yīng)不了增值稅繳納情況
是的,所得稅的收入可以分期
雖然報(bào)的是個(gè)稅經(jīng)營所得 ,若分期的話這筆款兩稅肯定不一致有影響嗎,需要做經(jīng)營所得納稅調(diào)增嗎?
賬怎么做,所得稅就怎么申報(bào)哈