你好,用銀行回單做憑證就行。
老師,我們公司是做農(nóng)業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔(dān)保,農(nóng)業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個(gè)我怎么做會(huì)計(jì)分錄 2.我們購(gòu)買了,種子,化肥,農(nóng)藥,這個(gè)我怎么做分錄,使用時(shí)候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個(gè)收入其實(shí)是歸合作社的,但是收入還是會(huì)打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費(fèi)后,剩下的款會(huì)轉(zhuǎn)給合作社的賬戶里,這個(gè)我要怎么做分錄。
老師你好!我們公司是建筑公司,做了一筆工程項(xiàng)目,1、現(xiàn)在甲方以我們的做的這個(gè)工程項(xiàng)目作為抵押從A銀行貨了一筆款1000萬元,甲方說要把這筆貸款中的500萬元轉(zhuǎn)入我公司,再?gòu)奈夜巨D(zhuǎn)到甲方另外一個(gè)帳戶B銀行,這樣對(duì)我公司好嗎?2、我們又是掛靠到乙公司,乙公司與甲公司簽訂的工程合同,3、如轉(zhuǎn)到我公司怎么設(shè)置帳戶?設(shè)置什么科目?謝謝!
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對(duì)方5萬的工程款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對(duì)嗎?
你好,上個(gè)月收到了a公司一筆借款10萬。然后會(huì)計(jì)分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個(gè)月與a公司合作給我們這邊支付了一個(gè)二百萬的項(xiàng)目,但是上個(gè)月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個(gè)項(xiàng)目的200萬金額扣除,打款進(jìn)來190萬。這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
老師,我們以前公司承接了一個(gè)工程,工程款都沒有結(jié)回來,最近官司執(zhí)行了,我們雙方調(diào)解了,由原來的60萬執(zhí)行到現(xiàn)在的40萬了,上個(gè)月這個(gè)款項(xiàng)法院轉(zhuǎn)給我們另一個(gè)公司了,因?yàn)橹俺薪禹?xiàng)目的公司給別人擔(dān)保了,結(jié)果貸款人不還,所以把公司直接轉(zhuǎn)給他了,現(xiàn)在另一個(gè)公司收到了這10萬案件款我賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
我司上年有兩份服務(wù)費(fèi)發(fā)票要沖紅,話原來是開了300萬的服務(wù)費(fèi)沖紅發(fā)票后就變成了60萬的營(yíng)業(yè)額,由于我們是暫估服務(wù)費(fèi)成本,沖紅發(fā)票后我就要把這成本也沖紅,這樣的話我是按300的比例來暫估還是按60萬的來暫估?
公司前臺(tái)的logo制作費(fèi)用計(jì)入什么科目?公司銷售商品寄給客戶的樣品計(jì)入什么科目
請(qǐng)問老師,免稅行業(yè)但開的票是9%的增值稅普通發(fā)票,為什么呢?
老師你好,做憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)出納發(fā)工資時(shí)把其中一名工作人員的個(gè)稅多扣了0.03元,個(gè)稅應(yīng)該是89.95元,出納給扣了89.98元,工資銀行也已經(jīng)支付了,現(xiàn)在怎么做賬
老師,我在一家公司買了文具,水果,發(fā)票可以開在一張上嗎?
老師,在特定主體電子稅務(wù)局里,預(yù)繳稅款里水利基金的申報(bào)選哪個(gè)?
殘保金是今年報(bào)去年的,明年報(bào)今年的是嗎
老師好,一般納稅人2022年買的二手設(shè)備,現(xiàn)在處置了,賣給個(gè)人收廢品的,應(yīng)如何開票?那個(gè)稅收編碼合適
老師 我們是做咨 詢服務(wù)的 會(huì)發(fā)生業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介紹費(fèi) 這個(gè)款怎么做會(huì)計(jì)分錄 但又不能明做的那種 不能透明的
老師請(qǐng)問一下建筑公司季度預(yù)繳部分怎么做分錄的吖?還是跟平常的小規(guī)模那樣做賬就行了?有區(qū)別的嘛?稅款是跟開票一樣的。
貸款1000萬到賬,首先到我們賬戶,馬上又到我們合作公司的賬戶,然后對(duì)方只給我們轉(zhuǎn)回來850萬 借:其他應(yīng)收 850 預(yù)付工程款 150 貸:銀行存款 1000 這樣可以嗎?老師?
對(duì)方轉(zhuǎn)錢回來 借:銀行存款850 貸:其他應(yīng)收850
是的,您這樣處理是對(duì)的是的。
以前我們預(yù)付工程款,要先寫付款申請(qǐng)單,這個(gè)對(duì)方直接扣下去了,總感覺憑證不完整
單位付款之前是要付款申請(qǐng)單的,然后領(lǐng)導(dǎo)審批之后,然后才支付這筆款項(xiàng)。