這個正常入賬,匯算清繳納稅調(diào)整。
我們是做試用項(xiàng)目的,就是每個月有商家的押金打到我們賬戶上,然后用戶在商家店里買東西,試用,然后我們再把本金返還給用戶,我們只是拿點(diǎn)服務(wù)費(fèi)以及會員費(fèi),因?yàn)橛脩羯碳叶际莻€人的,走的一般都是支付寶,這種的我要怎么做賬呢?因?yàn)槎疾粚膊婚_票
運(yùn)輸公司,業(yè)務(wù)量大,大部分找公司以外的車運(yùn)輸,司機(jī)個人不會給我們單位開發(fā)票,而且運(yùn)費(fèi)也是支付給司機(jī)個人,這部分運(yùn)輸費(fèi)用金額大,只能從單位基本戶轉(zhuǎn)賬到股東名下,然后轉(zhuǎn)賬給司機(jī),這種處理可行嗎?有沒有更好的會計(jì)處理方法
電商公司,拓展客戶,支付給用戶的傭金沒有發(fā)票,這個怎么處理呢?每個月都會有,金額也挺大,因?yàn)橛脩魯?shù)量也比較大,發(fā)票開不出來
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應(yīng)商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價(jià)開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤總額是負(fù)數(shù),凈利潤是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來,未分配利潤減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤相等。這個所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_工資和發(fā)年終獎嗎?
老師,請問一下 我們公司環(huán)境檢測報(bào)告上排污水項(xiàng)目有懸浮物 氨氮等等 想請問我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報(bào)此分類的環(huán)保稅
這個確認(rèn)壞賬11700為什么沒有用
但是對于電商企業(yè)來說,這種沒有發(fā)票的費(fèi)用很多,都納稅調(diào)增,那豈不是要交很多企業(yè)所得稅
那對的需要交所得稅,對的。
有其他解決方法嗎
一個是代開發(fā)票,再一個就是匯算清繳納稅調(diào)整就這兩種方法。