你好,6500寫(xiě)在無(wú)票收入的那里,附加稅你有交增值稅的時(shí)候,是自動(dòng)計(jì)算的
我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月的銷(xiāo)售收入有60多萬(wàn),超過(guò)了免稅額度,那增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的收入填列在哪一欄?
老師:我們是小規(guī)模納稅人,季度收入不到45萬(wàn),我填寫(xiě)增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候,填在第10項(xiàng),那附列資料(二)和減免稅申報(bào)明細(xì)表,還有需要填的嗎?
老師您好我在填寫(xiě)小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)提示框顯示您在申報(bào)表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個(gè)第二欄和第五欄指的是哪里
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開(kāi)的普票找3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢? 謝謝老師
老師好,我們主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是6500,報(bào)增值稅及附加稅時(shí),小規(guī)模納稅人,6500寫(xiě)在哪呢? 謝謝
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么