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老師您好:22年12月暫估的成本,這個月發(fā)貨做調(diào)整,多估的部分怎么處理啊

2023-10-18 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-18 16:03

你好,多估的部分做紅字沖銷就可以的

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快賬用戶7604 追問 2023-10-18 16:08

老師,年底暫估時,計入了應付賬款_暫估科目12680,那現(xiàn)在 借:應付賬款_暫估,貸:利潤分配_未分配利潤12680 但是這個月發(fā)貨實際成本12000,多估680元,還要做一步分錄,借:利潤分配_未分配利潤,貸:庫存商品對嗎老師(我們是小企業(yè)會計準則)

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齊紅老師 解答 2023-10-18 16:10

你好,直接 沖,不走利潤分配? 借:庫存商品 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字

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快賬用戶7604 追問 2023-10-18 16:12

但是這是去年的 不需要計入利潤分配嗎老師?

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齊紅老師 解答 2023-10-18 16:16

你好,你沖暫估,不用走利潤分配,走這個科目的話,你要去稅局改去年的財務報表和所得稅報表的

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快賬用戶7604 追問 2023-10-18 16:27

好的,那借:庫存商品,貸:應付賬款_暫估紅字12680,把暫估全沖掉,但是庫存商品借方紅字金額怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2023-10-18 16:28

你好,你入賬的時候暫估應付賬款多,那你的庫存商品也增加的,現(xiàn)在減少,都是同時減少的啊

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快賬用戶7604 追問 2023-10-18 16:30

不是的老師,當時做的是借:主營業(yè)務成本,貸:暫估,應為當月開票了所以確認了收入并結(jié)轉(zhuǎn)的成本

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齊紅老師 解答 2023-10-18 16:30

你好,那借:主營業(yè)務本 紅字 ? ? ? ? ? ? 貸:應付賬款-暫估 紅字

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快賬用戶7604 追問 2023-10-18 16:35

那意思就是減少了今天的主營業(yè)務成本了是嗎?這個月發(fā)貨在根據(jù)實際發(fā)生的成本再正常進行結(jié)轉(zhuǎn)對嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-18 16:35

你好,是的哈,之前怎么做賬 ,就怎么紅字沖銷。

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你好,多估的部分做紅字沖銷就可以的
2023-10-18
同學,你好,借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:應付賬款暫估 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-10-18
借:應付賬款
貸:未分配利潤
2023-02-07
借:應付賬款-暫估 貸:未分配利潤
2023-05-23
沖暫估就可以的,然后再做發(fā)票的。
2022-01-20
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