你好,多估的部分做紅字沖銷就可以的
老師,如果21年有暫估的成本,但是發(fā)票是22年2月開回來的。那這個賬務處理是在21年12月賬務中,把暫估的成本紅沖,然后在21年12月把22年2月的發(fā)票做進去,還是怎么處理?
老師您好去年12月份暫估的主營業(yè)務成本,估多了,今年怎么處理啊,小會計準則
老師你好!22年12月份我多暫估的成本,做23年1月份的賬改怎么處理呢
您好老師,22年12月暫估了成本,到了23年1月份開的發(fā)票,請問這23年1月份的發(fā)票可以沖掉22年12月的暫估嗎
老師,23年補22年的成本發(fā)票,如果放在23年調(diào)整,賬務處理該怎么做?(22年已暫估,收到發(fā)票比暫估成本少5萬)
老師:房地產(chǎn)預售,到最后清算調(diào)不調(diào)之前預售的利潤?像土增稅清算一樣
設施用地上建設房屋,直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),這個建設成本計入固定資產(chǎn)房屋還是長期待攤費用?
企業(yè)季報季末從業(yè)人數(shù)填寫,是最后一個月報的人數(shù)嗎
精斗云以前的期數(shù)還能反結(jié)賬嗎,比如現(xiàn)在是7月,5月的賬還能反結(jié)賬嗎
老師,海關(guān)匯率有什么規(guī)定?
金蝶精斗云如果第6期不結(jié)賬導出來的財務報表,資產(chǎn)負債表和利潤表和結(jié)過賬導出來的財務報表是一樣的嗎
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預收了租客(個人,不需要開票)7月的租金,我司針對這筆租金在什么時候申報增值稅和房產(chǎn)稅?
請問這兩個分錄是什么意思?
房租租賃,協(xié)商租賃的各項稅費也由承租方付款,承租方下賬時,把租賃費的金額和稅費金額的總額計入長期待攤費用是否可以
駕校賬務處理,收到學員4000元學費,其中有490元是考試費,其中1500元用現(xiàn)金代學員存入資金監(jiān)管平臺等學員考了科目三再退回公司公戶,開票3510元給學員。怎么做賬?
老師,年底暫估時,計入了應付賬款_暫估科目12680,那現(xiàn)在 借:應付賬款_暫估,貸:利潤分配_未分配利潤12680 但是這個月發(fā)貨實際成本12000,多估680元,還要做一步分錄,借:利潤分配_未分配利潤,貸:庫存商品對嗎老師(我們是小企業(yè)會計準則)
你好,直接 沖,不走利潤分配? 借:庫存商品 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字
但是這是去年的 不需要計入利潤分配嗎老師?
你好,你沖暫估,不用走利潤分配,走這個科目的話,你要去稅局改去年的財務報表和所得稅報表的
好的,那借:庫存商品,貸:應付賬款_暫估紅字12680,把暫估全沖掉,但是庫存商品借方紅字金額怎么處理啊
你好,你入賬的時候暫估應付賬款多,那你的庫存商品也增加的,現(xiàn)在減少,都是同時減少的啊
不是的老師,當時做的是借:主營業(yè)務成本,貸:暫估,應為當月開票了所以確認了收入并結(jié)轉(zhuǎn)的成本
你好,那借:主營業(yè)務本 紅字 ? ? ? ? ? ? 貸:應付賬款-暫估 紅字
那意思就是減少了今天的主營業(yè)務成本了是嗎?這個月發(fā)貨在根據(jù)實際發(fā)生的成本再正常進行結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
你好,是的哈,之前怎么做賬 ,就怎么紅字沖銷。