本月交了稅也得填本月交的稅
老師,當(dāng)月我做賬有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒有認(rèn)證勾選,報(bào)稅時(shí)也沒有填寫,(進(jìn)項(xiàng)較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請(qǐng)問(wèn):1)因?yàn)楣镜倪M(jìn)項(xiàng)很多,估計(jì)近2個(gè)月都不用交稅,這種情況下有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒認(rèn)證勾選,我這個(gè)月可以一起認(rèn)證勾選 報(bào)稅時(shí)一起填寫申報(bào)嗎,賬務(wù)需要修改嗎?
您好老師,季報(bào)中這個(gè)增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表是不是有異地發(fā)生交費(fèi)的情況下填寫,沒有的話是不是不用填寫。我這個(gè)季度沒開增值稅發(fā)票,是不是就是零申報(bào),直接保存就可以了
老師,我想問(wèn)下,八月認(rèn)證的七月開進(jìn)來(lái)的幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這我八月報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)數(shù)字填在增值稅的哪張表上,我們沒有銷項(xiàng),這個(gè)月也抵扣不了?
老師,上個(gè)月有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進(jìn)項(xiàng)中,但是認(rèn)證抵扣的時(shí)候抵了,現(xiàn)在這個(gè)月報(bào)稅時(shí)直接在增值稅申報(bào)表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
老師,我們是一般納稅人,在電子稅務(wù)局申報(bào)2月份增值稅時(shí),因?yàn)?月未開銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有兩張,但是我沒做勾選認(rèn)證,留著后期有銷項(xiàng)時(shí)再進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣,這樣可以的哈?還有就是這種情況我在申報(bào)增值稅時(shí),是不是零申報(bào)呀?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
沒有交稅沒有開發(fā)票
那就直接保存申報(bào)就是
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。