借銀行存款 貸業(yè)務活動成本
老師,現(xiàn)在需要報7-9月份所得稅,那么我在9月份的賬務中是不是就計提7-9月份所得稅,做這樣一筆分錄呢,借所得稅費用,貸應交稅費應交所得稅。 10月份交的時候借應交稅費應交所得稅,貸銀行存款,是這樣嗎,但是現(xiàn)在是預交,也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補稅怎么做呢
老師,請問9月收到企業(yè)所得退稅怎么做分錄?1月份的時候做的分錄是 計提:借:業(yè)務活動成本 貸:應交稅金-所得稅 支付時:借:應交稅金-所得稅 貸:銀行存款 那現(xiàn)在收到退稅款,怎么做分錄?
24年1月繳納23年第四季度企業(yè)所得稅的時候,我在1月計提企業(yè)所得稅借:所得稅費用貸:應交稅費應交所得稅 繳納企業(yè)所得稅的時候,做的是借:應交稅費應交所得稅 貸:銀行存款 ,那我要調整以前年度損益怎么做分錄?
想問一下,2023年把個人所得稅錯提到企業(yè)所得稅,當時的分錄錯誤成: 借:所得稅費用 200 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 200 2024年1月銀行支付所得稅時, 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 200 貸:銀行存款 200 現(xiàn)在2024年5月,我如何分錄調正確。麻煩詳細分錄,謝謝
老師 2023.12月的外地預繳稅金是2024年1月交的 但在12月沒有計提 但算在12月里了, 借:所得稅費用 貸:應交稅費/應交所得稅 借:應交稅費/應交所得稅 貸:銀存收到匯算清繳所得稅退款時分錄怎么做 ?謝謝
銀行開立一般戶還需要向銀行報備嗎?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標準是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務公司是一般納稅人準備接一單業(yè)務,就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉給員工 他線下采買
我們公司是生產制造企業(yè),有商品出口業(yè)務, 我們的業(yè)務模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費和地方教育費減免嗎
直接做一筆這個分錄,不需要再經過應交稅金嗎
對,直接這么做賬就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評