您好,這個(gè)的話,有沒(méi)有決議啥的
請(qǐng)問(wèn)一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái),這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù),所以說(shuō)在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說(shuō)最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒(méi)有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒(méi)有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師,最近遇到了找工作的困擾。我累計(jì)工作5年,做過(guò)一年出納,做過(guò)一年的會(huì)計(jì)助理,也做過(guò)會(huì)計(jì),不過(guò)我之前是在中型企業(yè),還是總分公司這種的分公司做建筑總包項(xiàng)目會(huì)計(jì),沒(méi)有自己接觸過(guò)報(bào)稅和開(kāi)票,對(duì)這塊的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)可以說(shuō)為0,雖然我現(xiàn)在也在時(shí)不時(shí)的聽(tīng)學(xué)堂的課,但是,畢竟還是上手做的話,才懂得快。但是我去找工作,規(guī)模太小的,什么也沒(méi)有,人員都不齊全的,公司制度更是亂,又不甘心去太小的公司,稍微有點(diǎn)規(guī)模的,人家要全面接觸過(guò)各方面的人才,我稅務(wù)這塊又欠缺,人家不要我。老師,像我現(xiàn)在這種情況,我該怎么選擇呢?
老師,在建工程我呢 是自己找人干的,也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的建筑公司這樣的 ,也沒(méi)有驗(yàn)收竣工報(bào)告,金額是100萬(wàn)左右,現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)始正常使用了 ,那轉(zhuǎn)固資的時(shí)候以什么作為依據(jù)呢?
老師,我在建筑公司做過(guò)項(xiàng)目會(huì)計(jì)1年,收集原始發(fā)票,報(bào)銷,采購(gòu)付款,還有歸集項(xiàng)目上的料工費(fèi)的這些工作,當(dāng)時(shí)做的時(shí)候不知道和全盤帳有什么關(guān)系,現(xiàn)在學(xué)了全盤帳都也明白當(dāng)時(shí)做的是什么了。在工業(yè)企業(yè)做過(guò)7個(gè)月,不過(guò)公司沒(méi)正式開(kāi)業(yè),做一些簡(jiǎn)單賬,處理些費(fèi)用報(bào)銷和工資核算類的。目前我已經(jīng)把建筑業(yè)和工業(yè)企業(yè)的全套帳都做熟練了,建賬到報(bào)稅,包括會(huì)算匯算清繳也會(huì)了。老師,我想問(wèn)問(wèn)我現(xiàn)在去面試算是有工作經(jīng)驗(yàn)的還是沒(méi)有工作經(jīng)驗(yàn)的呢?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無(wú)車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開(kāi)始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒(méi)有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
啥都沒(méi)有,就自己找了一些干活的人干的
那這樣的話,就沒(méi)有支撐依據(jù)的你們
材料也是自己買的,人工工資也是自己付的,那現(xiàn)在要怎么處理呢?
你你們可以做一個(gè)股東會(huì)決議,然后轉(zhuǎn)股
知道了 ,后期稅務(wù)查到這塊的話,會(huì)追問(wèn)嗎 ?
這個(gè)是不會(huì)的,不影響的哈
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您開(kāi)心
老師還有一個(gè)問(wèn)題就是處置的固定資產(chǎn)的,每年都在出售,導(dǎo)致所得稅收入和增值稅收入不符,老是讓寫說(shuō)明引起懷疑,我把科目轉(zhuǎn)變一下,放到其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本,但是這樣記賬不會(huì)導(dǎo)致稅款的減少,后面查到的話,合理嗎 ?
這個(gè)是不影響的,是可以的