您好,圖中看不出把少申報的2315.93一起申報了,季度申報保證本年累計利潤等于利潤表中正確的累計利潤計算所得稅就不會差異了
老師好!我上季度利潤表有漏填項,導致我本季度利潤表的累計利潤總額和所得稅申報表不一致,申報表和其他報表都沒問題,請問我該怎么處理?我本季度就還差利潤表沒報,但是今天已經最后一天了,請老師給個權衡的辦法,謝謝!
問下這是什么問題,所屬期2020年-04-01至2020-06-30的企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)(2018版)第3 行“利潤總額_本年累計金額”-10521元,利潤表的“利潤總額本期數”0元,經對比,兩者差異10521元,存在利潤總額不一致導致計稅差異的風險,請及時更正相關申報。老師該怎么處理。
請問,A200000企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表A類,第三行的利潤總額是不是就是填財務報表利潤表中的利潤總額?如果不是應該應該怎么填?
老師,二季度在填企業(yè)所得稅納稅申報表時利潤總額少填了2316.93 導致少繳115.85的稅,三季度已經申報了115.85,但是這個利潤表里的本期利潤總額與繳納的稅相差115.85,這個應該怎么辦?
請問老師,申報季度所得稅時,稅務局申報表利潤總額那一欄的數字沒有減去已經繳納的企業(yè)所得稅費用,所以是不是應該用財務報表里的利潤總額減去所得稅費用后的凈利潤填寫在稅務局季度申報表利潤總額那一欄?
進項發(fā)票不夠的問題,一般都怎么處理?
車輛保險費交印花稅嗎?叉車交車船稅不?
老師,其他入庫有數據,其他出庫也有數據,分錄是做之間的差額還是其他入庫和其他出庫都要做分錄
是生的審計費、咨詢費、評估費、二手車拍賣鑒定費,是否繳納印花稅
老師,我只有小型企業(yè)和微型企業(yè)才能申請留底退稅嗎?
海外倉實行離境即退稅,銷售后核算,老師,這個政策能發(fā)鏈接給我嗎
某自營出口的生產企業(yè)(一般納稅人)出口貨物征稅率為13%,退稅率為9%。2025年5月出口設備40臺,出收入折合人民幣200萬元;本月國內銷售設備不含增值稅收入100萬元;國內購進貨物取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元、稅額26萬元,發(fā)票于當月勾選認證,本月期初留底稅額為6萬元,該生產企業(yè)當月免抵稅額是多少萬元
你好,老師,請問一下,個體戶中途轉為查賬征收,可以彌補以前年度虧損嗎?
甲公司應該賬款為160萬,已提壞賬準備10萬,這種說法的應該賬款是賬面余額還是賬面價值是160啊
企業(yè)簽訂的房屋維修、空調打印機等設備維修、其他零星維修等合同,是否繳納印花稅
好的,我自己再查查
您好,好的,留言我會及時回復哈
我實際所得稅納稅申報表里繳了13449.27元的所得稅 但是利潤表里面的本期利潤總額是266668.21 *0.05=13333.41 這個有影響嗎
您好,沒有影響呀,就差了1分錢,計算總有除不盡的,這是正常的
13449.27-13333.41=115.86所得稅款不是相差這么多嗎,
您好,您不是說2季度少繳了 二季度在填企業(yè)所得稅納稅申報表時利潤總額少填了2316.93 導致少繳115.85的稅 115.86減115.85就差0.01了
這季度本期那里算出來應繳納的所得稅是13333.41 實際按累計數繳的13449.27 我的意思是這個本期數算出來的實際繳納的不一致,有沒有什么影響
您好,明白 ,沒有影響的
好的,謝謝
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~