好,稍等,我看一下回復(fù),您稍等。
老師,我我公司是一般納稅人,在2月份開(kāi)票時(shí),開(kāi)有130%的稅率、開(kāi)有6%的服務(wù)費(fèi),還開(kāi)有9%的建筑服務(wù),老師,現(xiàn)在季度報(bào)印花稅時(shí),9%的印花稅怎么報(bào)呀,電子稅務(wù)局以前核定的是13%的購(gòu)銷合同和6%的技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在這9%的建筑服務(wù)怎么報(bào)印花稅?能合并到13%的一起報(bào)嗎?
企業(yè)內(nèi)員工報(bào)銷,開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票。發(fā)票抬頭是員工的名字,內(nèi)容是電信服務(wù)通信服務(wù)費(fèi),銷貨方是中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濰坊市分公司。這樣的發(fā)票可以給員工報(bào)銷嗎?如果可以報(bào)銷,計(jì)入哪個(gè)科目?可以所得稅稅前扣除嗎?
老師,我司銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)電信服務(wù),通訊服務(wù)費(fèi) ,這種需要報(bào)印花稅嗎,如果報(bào)的話是屬于什么稅目
老師你好,我們公司在一件軟件公司買了一箱財(cái)務(wù)軟件的服務(wù),麻煩問(wèn)一下需要繳納印花稅嗎,如果申報(bào)的話應(yīng)該選擇的稅目是什么
我們是文化傳媒公司,靈活用工平臺(tái)給我們開(kāi)票內(nèi)容現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi),這種需要申報(bào)印花稅嗎?每月只按照銷售收入申報(bào)印花稅
老師,上個(gè)月收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票 7月份進(jìn)項(xiàng)也已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 ,要把發(fā)票紅沖,申報(bào)表里面是不是把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,填寫在附表二第20欄:紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額這里,
老師,我們是會(huì)展公司,客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自已購(gòu)買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未開(kāi)局開(kāi)票給我們),請(qǐng)問(wèn)一下自已購(gòu)買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下?
老師,我們股東想技術(shù)成果入股,需要交個(gè)稅嗎,交多少呢
老師,我們公司需要變更法人,法人是百分之百的持股,現(xiàn)在我還沒(méi)有開(kāi)始變更,我如何能知道在變更股權(quán)時(shí)會(huì)不會(huì)涉及到個(gè)稅,如何能查看到要不要繳納呢?
你好,不含稅9000,按稅率1%,稅額是多少?
報(bào)銷單的模版是什么樣子的?
老師,我發(fā)現(xiàn)之前年份折舊額年份4年變成3年折舊,錯(cuò)誤,需要補(bǔ)提嗎?
建筑行業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本2600萬(wàn),報(bào)表實(shí)收資本200萬(wàn),有什么影響呢?
老師您好,現(xiàn)在有家公司對(duì)方付了30多萬(wàn),沒(méi)開(kāi)票給別人,老板說(shuō)直接注銷掉,倒時(shí)候用另外一家給他開(kāi)發(fā)票,這種操作可以嘛
固定資產(chǎn),取得的專票,原價(jià)應(yīng)該寫不含稅的,進(jìn)行折舊嗎?還是寫含稅價(jià)
電信服務(wù)協(xié)議不屬于印花稅條例列舉的范圍,所以不用交。