您好,這個(gè)的話,是可以把這個(gè)轉(zhuǎn)到未開票收入的,這個(gè)差額6分的,未開票收入也可以單獨(dú)設(shè)置
請(qǐng)問申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí),本季度有未開票收入,應(yīng)該如何填寫?我填了總金額進(jìn)去,未開票的部分系統(tǒng)是按3%計(jì)算稅額,沒有優(yōu)惠,為什么?
去年已入賬未開票收入是366元,今年6月財(cái)報(bào)收入累計(jì)1000元,今年6月申報(bào)去年未開票366元(變成今年6月增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)收入1366元),7月開票500元,其中有100元屬于上述未開票收入366元其中的100元7月份開票了,那是不是要未開票收入做負(fù)數(shù)100元,本年申報(bào)累計(jì)收入為多少?是1366+500-100=1766元嗎
季度由于有未開票收入,造成計(jì)提的增值稅額比申報(bào)表增值稅數(shù)少6分,如何處理?
季度由于有未開票收入,造成計(jì)提的增值稅額比申報(bào)表增值稅數(shù)少6分,如何處理?另問未開票收可要單獨(dú)設(shè)科目\\未開票收\\明細(xì),\\開票收入\\明細(xì)?
季度由于有未開票收入,造成計(jì)提的增值稅額比申報(bào)表增值稅數(shù)少6分,如何處理?會(huì)計(jì)分錄如何做?
采購材料含稅總額68萬,計(jì)算下一般納稅人把材料賣出去,賣多少錢才不虧錢
我們是個(gè)體戶,開票金額是35萬,交多少印花稅和附加稅
老師建筑是3%啊,他這里怎么按9%繳納增值稅了?
老師 能讓客戶把貨款直接轉(zhuǎn)給我們的供貨商嗎
老師您好,公司只銷售一種產(chǎn)品,代理商進(jìn)貨100件,公司贈(zèng)送15件,按100件收貨款,這樣的情況怎么開票合適呢
房產(chǎn)稅,租房合同到期后,空關(guān)一兩個(gè)月的話,空關(guān)的這兩個(gè)月要根據(jù)從價(jià)計(jì)稅也申報(bào)房產(chǎn)稅嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè),開普通發(fā)票的話稅點(diǎn)必須加到多少,開具發(fā)票出去,公司才不會(huì)虧啊?
老師,同一個(gè)老板兩個(gè)不同公司,公司A代付公司B的款項(xiàng),站在公司A的角度。為啥是借:其他應(yīng)付款——B (而不是借:其他應(yīng)收款)貸:銀行存款
@樸老師,追問次數(shù)用完,這個(gè)卡今天搞得了嗎
老師,庫存的入庫金額和和出庫金額,怎么計(jì)算周轉(zhuǎn)率呢