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老師你好我,問一下,勞務公司,取得這個技術服務怎么記賬,會計分錄怎么做?

老師你好我,問一下,勞務公司,取得這個技術服務怎么記賬,會計分錄怎么做?
2023-10-17 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-17 09:36

你好,這個具體是干嘛用的呢?

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快賬用戶1233 追問 2023-10-17 09:45

會計分錄怎做

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快賬用戶1233 追問 2023-10-17 09:45

干嘛的你不用問

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快賬用戶1233 追問 2023-10-17 09:45

不知道了我再問其他老師

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齊紅老師 解答 2023-10-17 09:46

可以記入管理費用-服務費里面

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齊紅老師 解答 2023-10-17 09:46

抱歉,這個問清楚是什么用途才能決定記入什么科目的

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快賬用戶1233 追問 2023-10-17 09:48

要完整的分錄

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齊紅老師 解答 2023-10-17 09:49

借管理費用-服務費 貸銀行存款

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快賬用戶1233 追問 2023-10-17 09:51

稅了去哪兒了?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 09:51

借管理費用-服務費 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款

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快賬用戶1233 追問 2023-10-17 09:57

那我記 借:主營業(yè)務成本 應交稅費_待抵扣進項稅 貸:應付賬款 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 09:58

也可以,沒有付款貸方就記入應付賬款

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快賬用戶1233 追問 2023-10-17 09:59

我就想問的是待抵扣進項稅這個科目什么時候用,我這兒用對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 10:01

現(xiàn)在沒有待抵扣進項稅,你要是沒有勾選認證的,記入到應交稅費應交增值稅待認證進項稅額

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快賬用戶1233 追問 2023-10-17 10:05

那勾選以后抵扣了增值稅應該怎么作分錄

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齊紅老師 解答 2023-10-17 10:06

借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅待抵扣進項稅額

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快賬用戶1233 追問 2023-10-17 10:08

假如我應交增值稅50萬,有40萬進項抵扣,10萬是從銀行扣的,40萬是進項抵扣的,這個應該怎么作分錄?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 10:12

借應交稅費應交增值稅銷項稅額50 貸應交稅費應交增值稅進項稅額40 應交稅費未交增值稅10

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快賬用戶1233 追問 2023-10-17 10:15

明白,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-17 10:15

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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快賬用戶1233 追問 2023-10-17 10:16

還問一下,進項稅認證后怎么作分錄,是不是不用做分錄?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 10:20

借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅待抵扣進項稅額 認證就是這么做

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你好,這個具體是干嘛用的呢?
2023-10-17
借:管理費用-服務費 貸:銀行存款
2021-04-06
你好 借無形資產(chǎn) 管理費用 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2021-09-17
你好,沒如果沒有研發(fā)項目,可以計入管理費用-技術服務費
2021-08-13
你好 借主營業(yè)務成本-技術服務費貸銀行存款? ??
2020-10-23
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