你好,這個具體是干嘛用的呢?
我想問一下公司收到技術服務費成本發(fā)票會計分錄怎么做?謝謝
老師好,有一個公司賣貨品,還有技術服務,那收到的技術服務費的會計分錄該怎么寫呢? 謝謝
老師,請問下,開進來一張普票是研發(fā)和技術服務技術服務費34000這個怎么做分錄呢?
老師好!對方公司給我開技術服務費發(fā)票,我怎么做會計分錄?謝謝老師!
老師你好我,問一下,勞務公司,取得這個技術服務怎么記賬,會計分錄怎么做?
計提固定資產(chǎn)折舊10000元,其中車間設備折舊6000元,行政管理部門折舊4000元。會計分錄可以寫:借:制造費用~折舊費6000 借:管理費用:4000 貸:累計折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個網(wǎng)站?
房租攤銷時一定要借記管理費用嗎,可以記別的費用嗎
一般納稅人能否在使用一般計稅方法時,對某個項目申請簡易計稅開具3% 發(fā)票?屬于建筑服務,以清包工方式提供的建筑服務(施工方不采購建筑工程所需的材料或只采購輔助材料,并收取人工費、管理費或者其他費用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購買兩年的財務軟件可以計入無形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報稅,他們之前的報稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來報的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過的稅呀?還有個人所得稅app上沒有備份的話也是沒有數(shù)據(jù)的對吧
老師,沒有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時合并方利潤表7月有成本結余到8月的數(shù)據(jù),這個合并時這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
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會計分錄怎做
干嘛的你不用問
不知道了我再問其他老師
可以記入管理費用-服務費里面
抱歉,這個問清楚是什么用途才能決定記入什么科目的
要完整的分錄
借管理費用-服務費 貸銀行存款
稅了去哪兒了?
借管理費用-服務費 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款
那我記 借:主營業(yè)務成本 應交稅費_待抵扣進項稅 貸:應付賬款 這樣可以嗎?
也可以,沒有付款貸方就記入應付賬款
我就想問的是待抵扣進項稅這個科目什么時候用,我這兒用對嗎?
現(xiàn)在沒有待抵扣進項稅,你要是沒有勾選認證的,記入到應交稅費應交增值稅待認證進項稅額
那勾選以后抵扣了增值稅應該怎么作分錄
借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅待抵扣進項稅額
假如我應交增值稅50萬,有40萬進項抵扣,10萬是從銀行扣的,40萬是進項抵扣的,這個應該怎么作分錄?
借應交稅費應交增值稅銷項稅額50 貸應交稅費應交增值稅進項稅額40 應交稅費未交增值稅10
明白,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝
還問一下,進項稅認證后怎么作分錄,是不是不用做分錄?
借應交稅費應交增值稅進項稅額 貸應交稅費應交增值稅待抵扣進項稅額 認證就是這么做