你好,稅率可以自己手動(dòng)選擇正確的。
老師,我有個(gè)員工,他補(bǔ)發(fā)之前的工資,他應(yīng)發(fā)48950元,我將他的信息導(dǎo)入電子稅務(wù)局,綜合所得申報(bào),查個(gè)稅,最后結(jié)果出來(lái),我們?nèi)镜娜硕疾挥媒粋€(gè)稅了,我之前全公司的人有部分要交個(gè)稅的,已經(jīng)出來(lái)了?,F(xiàn)在又將他的工資導(dǎo)進(jìn)去,現(xiàn)在全部不用交了,我要怎么處理
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用實(shí)際成本法核算,發(fā)出存貨采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),銷(xiāo)售商品為企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。2019年6月初,“庫(kù)存商品”科目余額為0。甲公司2019年6月發(fā)生的與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)當(dāng)月生產(chǎn)完工驗(yàn)收入庫(kù)乙產(chǎn)品1500件,實(shí)際單位成本為200元;丙產(chǎn)品2000件,實(shí)際單位成本100元。(2)月末匯總的發(fā)出商品中,當(dāng)月已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的乙產(chǎn)品300件;存放在展覽中心的乙產(chǎn)品10件;存放在門(mén)市部準(zhǔn)備出售的丙產(chǎn)品500件;已經(jīng)完成銷(xiāo)售手續(xù),但購(gòu)買(mǎi)單位還未提取的丙產(chǎn)品200件。(3)月末對(duì)存貨進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)A原材料盤(pán)盈50千克,單價(jià)成本為20元;因管理不善造成外購(gòu)B包裝物盤(pán)虧10個(gè),單價(jià)成本為5元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5元。(4)經(jīng)查,A原材料的盤(pán)盈未查明原因;B包裝物盤(pán)虧是由于保管員工作失誤導(dǎo)致的丟失,按公司規(guī)定,全部損失由保管員賠償,賠償款尚未收到。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用元表示)。
四.閱讀理解(共1題,7分)16.(閱讀理解)甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用實(shí)際成本法核算,發(fā)出存貨采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),銷(xiāo)售商品為企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。2019年6月初,“庫(kù)存商品”科目余額為0。甲公司2019年6月發(fā)生的與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)當(dāng)月生產(chǎn)完工驗(yàn)收入庫(kù)乙產(chǎn)品1500件,實(shí)際單位成本為200元;丙產(chǎn)品2000件,實(shí)際單位成本100元。(2)月末匯總的發(fā)出商品中,當(dāng)月已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的乙產(chǎn)品300件:存放在展覽中心的乙產(chǎn)品10件;存放在門(mén)市部準(zhǔn)備出售的丙產(chǎn)品500件;已經(jīng)完成銷(xiāo)售手續(xù),但購(gòu)買(mǎi)單位還未提取的丙產(chǎn)品200件。(3)月末對(duì)存貨進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)A原材料盤(pán)盈50千克,單價(jià)成本為20元;因管理不善造成外購(gòu)B包裝物盤(pán)虧10個(gè),單價(jià)成本為5元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5元。(4)經(jīng)查,A原材料的盤(pán)盈未查明原因:B包裝物盤(pán)虧是由于保管員工作失誤導(dǎo)致的藍(lán)失,按公司規(guī)定,全部損失由保管員賠償,賠償款尚未收到。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用元表示)。()(多選題)(1)根據(jù)資
老師我在金稅盤(pán)到導(dǎo)出商品編碼,導(dǎo)入電子稅務(wù)局項(xiàng)目信息分類,出現(xiàn)導(dǎo)入失敗,稅率不符合規(guī)范
26.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,存貨采用實(shí)際成本法核算,發(fā)出存貨采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià),銷(xiāo)售商品為企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。2019年6月初,“庫(kù)存商品”科目余額為0。甲公司2019年6月發(fā)生的與存貨有關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)當(dāng)月生產(chǎn)完工驗(yàn)收入庫(kù)乙產(chǎn)品1500件,實(shí)際單位成本為200元;丙產(chǎn)品2000件,實(shí)際單位成本100元。(2)月末匯總的發(fā)出商品中,當(dāng)月已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的乙產(chǎn)品300件;存放在展覽中心的乙產(chǎn)品10件;存放在門(mén)市部準(zhǔn)備出售的丙產(chǎn)品500件;已經(jīng)完成銷(xiāo)售手續(xù),但購(gòu)買(mǎi)單位還未提取的丙產(chǎn)品200件。(3)月末對(duì)存貨進(jìn)行清查,發(fā)現(xiàn)A原材料盤(pán)盈50千克,單位成本為20元;因管理不善造成外購(gòu)B包裝物盤(pán)虧10個(gè),單位成本為5元,相關(guān)增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5元。(4)經(jīng)查,A原材料的盤(pán)盈未查明原因;B包裝物盤(pán)虧是由于保管員工作失誤導(dǎo)致的丟失,按公司規(guī)定,全部損失由保管員賠償,賠償款尚未收到。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用元表示)。
老師,非金融企業(yè)開(kāi)具客戶借款利息的發(fā)票,可以直接項(xiàng)目名稱寫(xiě)借款利息嗎?數(shù)量單價(jià)這些需要填寫(xiě)嗎?
老師,如何增加辦稅人員,謝謝
老師,我想問(wèn)下,發(fā)票紅沖,紅字發(fā)票會(huì)顯示被紅沖發(fā)票號(hào)碼什么的,那原發(fā)票,會(huì)有什么地方提現(xiàn),這樣發(fā)票已經(jīng)被紅沖了嗎?就比如原來(lái)作廢的發(fā)票,發(fā)票上會(huì)顯示作廢的字樣
老板說(shuō)給一個(gè)公司開(kāi)個(gè)賬號(hào),這公司是新的,是什么意思?懂得老師回答謝謝
從事房地產(chǎn)的所得稅收入減掉房子原值差額那部分計(jì)入收入,是放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面是吧
你好老師,高速發(fā)票可以抵扣嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司投資100萬(wàn),現(xiàn)在實(shí)際投資了200萬(wàn),多的100萬(wàn)做在資本公積,哪如果公司有錢(qián)了,這個(gè)資本公積的錢(qián)可以還回去嗎,公司如果是盈利的,要不要交個(gè)稅
鐵路電子客票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填在表二的哪一行呢
老師,我們公司大股東張三把99%的股權(quán)實(shí)繳495萬(wàn)。最后以356萬(wàn)的價(jià)格分別轉(zhuǎn)讓給了A公司 李四和王二。那我們呢公司在做賬務(wù)處理時(shí) 實(shí)收資本上有495萬(wàn)呢 還用做賬務(wù)處理消掉嗎 如何做分錄呢
老師好,產(chǎn)能怎么計(jì)算?
我導(dǎo)入的時(shí)候看了里面商品編碼都是有稅率的
導(dǎo)入電子稅務(wù)局就顯示稅率不正常都是零
我這里要怎么修改才規(guī)范
把稅率不對(duì)的手動(dòng)改過(guò)來(lái)就行。
我對(duì)過(guò)了這次導(dǎo)入進(jìn)去稅率一樣的但還是顯示失敗
您看一下,核對(duì)一下您那個(gè)稅率對(duì)不對(duì)?因?yàn)橄到y(tǒng)是自動(dòng)比對(duì)的,要是不對(duì)就不行。
都對(duì)了,都一樣
就是導(dǎo)入不了
提示的舊式稅率不對(duì)還有其它導(dǎo)入不了咱提示的就是稅率不對(duì),還有其他提示嗎?
就提示稅率不符合規(guī)范
咱就檢查稅率,因?yàn)橐呀?jīng)提示了,就稅率不對(duì)。
那我是把稅率都調(diào)改成1%嗎?
調(diào)成都是1%之后在導(dǎo)出,我是小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人不動(dòng)產(chǎn)的是5%,其他的現(xiàn)在都是1%。
那這個(gè)正確稅率填寫(xiě)導(dǎo)入。
我的是建筑材料1%沒(méi)有不動(dòng)產(chǎn)
小規(guī)模,這些都是1%對(duì)的。