你好,預(yù)付明年的展會費,應(yīng)當(dāng)計入? 預(yù)付賬款? 或? 應(yīng)付賬款? 的借方

老師 之前預(yù)付安裝費做 借:銷售 費用 貸:其他應(yīng)付-安裝費 現(xiàn)在收到發(fā)票是不是做 借:其他應(yīng)付款-安裝費 貸 :其他應(yīng)付款-A公司?
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費用,貸,其他應(yīng)付款,后面報銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費用,貸,其他應(yīng)付款,后面報銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫分錄?
年底預(yù)提費用和年終獎。預(yù)提費用和付款,都是借管理費用 貸其他應(yīng)付款。預(yù)提年終獎怎么做分錄?借管理費用 貸其他應(yīng)付款還是貸應(yīng)付職工薪酬科目?
預(yù)付明年的展會費,是做預(yù)付費用(考慮是否會合并到應(yīng)付的借方),還是做其他應(yīng)付款的負數(shù),因為費用類,是做其他應(yīng)付款的,不應(yīng)該做應(yīng)付賬款嘛
老師呀,合作社成員年底分紅3萬,按20%已經(jīng)交分紅所得稅款,工資發(fā)放了2萬,整年算完不超過6萬收入,那是不是第二年匯算清繳個稅能把交3萬分紅的20%稅款退回來呢
同一區(qū)域,無錫地區(qū)公司變更地址,需要上傳哪些資料
我出口沒有足夠的進項抵免稅怎么辦?
公司變更地址,線上需要上傳哪些資料?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領(lǐng)取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。